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我這個(gè)應(yīng)該是要申報(bào)退稅的吧?買(mǎi)車(chē)的時(shí)候交的車(chē)輛購(gòu)置稅,可能是有什么稅收優(yōu)惠可以減免的吧?然后自行申報(bào)退稅
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2019-06-13
如何查詢(xún)我公司,出口退免稅備案取得成功,可以做出口退稅業(yè)務(wù),幾個(gè)月前有去備案,但沒(méi)有任何的反饋信息,怎么查
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2018-10-29
外貿(mào)企業(yè)過(guò)了4月18日退稅期,5月份申請(qǐng)免稅怎么辦理,退稅系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺(tái)以及增值稅申報(bào)表等怎么操作
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2019-03-29
小規(guī)模企業(yè),月銷(xiāo)售不超過(guò)10萬(wàn),免增值稅,附加稅也減免嗎? 月銷(xiāo)售超過(guò)10萬(wàn),季度不過(guò)30萬(wàn),公司是按月申報(bào),可以申請(qǐng)退稅嘛?
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2019-06-02
老師,我們公司是做勞務(wù)清包的,工程都在外地,不用辦理外經(jīng)證,不用在外地預(yù)繳增值稅嗎?
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2020-06-09
位于市區(qū)的某自營(yíng)出口外資生產(chǎn)企業(yè),2017年12月增值稅應(yīng)納稅額為-280萬(wàn)元,出口貨物的“免抵退”稅額為400萬(wàn)元;企業(yè)將其自行研發(fā)的動(dòng)力節(jié)約技術(shù)轉(zhuǎn)讓給一家科技開(kāi)發(fā)公司,獲得轉(zhuǎn)讓收入80萬(wàn)元。下列各項(xiàng)中,符合稅法相關(guān)規(guī)定的是(?。?A、該企業(yè)免抵稅額為280萬(wàn)元 B、應(yīng)退該企業(yè)增值稅稅額為400萬(wàn)元 C、該企業(yè)應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加為2.4萬(wàn)元 D、該企業(yè)應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅為8.4萬(wàn)元
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2020-02-15
我公司是商貿(mào)出口企業(yè),主要是增值稅免征,進(jìn)項(xiàng)稅退稅,需要繳納附加稅嗎?
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2022-04-08
老師,公司有退役士兵,每年有9000元的增值稅和企業(yè)所得稅減免,分錄怎么做?
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2021-12-28
之前餐飲小規(guī)模去稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,可以申請(qǐng)退稅嗎? 現(xiàn)在餐飲免增值稅
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2020-05-21
我是不是應(yīng)該問(wèn)問(wèn)那個(gè)姐,是這次給我退錢(qián),還是送我們免費(fèi)的體驗(yàn)什么的?
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2019-10-15
老師好,如今疫情期間減免企業(yè)社保費(fèi)用,會(huì)不會(huì)影響到以后退休的待遇呢
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2020-06-08
上月開(kāi)了一份專(zhuān)票,對(duì)方業(yè)務(wù)對(duì)不上要退款退票,對(duì)方未抵扣,這月我紅沖,我想問(wèn)我紅沖的這份發(fā)票是不是把記賬聯(lián)抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)三聯(lián)合在一起做賬裝訂,還有就是把對(duì)方退給我們的抵扣聯(lián)合發(fā)票聯(lián)也和我剛紅沖的那3張放一起做賬裝訂
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2018-03-28
老師您好,我們是購(gòu)買(mǎi)方10月份收取一張物業(yè)專(zhuān)票,沒(méi)抵扣,是全部入費(fèi)用的,隔斷兩個(gè)月發(fā)現(xiàn)金額有誤,需要退回給銷(xiāo)售方重新開(kāi)具發(fā)票,對(duì)于這種情況我們可以按照購(gòu)買(mǎi)方未抵扣申請(qǐng)紅沖么?發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)不退已裝訂 不好直接退回
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2019-12-12
老師,請(qǐng)問(wèn)出口外貿(mào)型企業(yè)可以既享受免稅又享受退稅嗎,還有就是我司要填在增值稅免稅收入那里,,是不是需要要進(jìn)行備案登記免稅呢,不然肯定會(huì)申報(bào)不成功的,可是我又不知道去哪里查我公司有沒(méi)做外貿(mào)免稅退稅備案,這個(gè)可以去哪里查老師,還有一個(gè)就是如果我要填免稅收入,是不是根據(jù)外匯結(jié)匯收入來(lái)填呢?
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2020-05-29
金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣 會(huì)計(jì)科目計(jì)入應(yīng)交增值稅減免稅費(fèi)中 年末減免稅費(fèi)中的數(shù)字如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-07-17
老師,我公司是11月新注冊(cè)的,11月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)只有購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的發(fā)票合計(jì)480,請(qǐng)問(wèn)全額抵扣的分錄是11月做還是等以后有銷(xiāo)項(xiàng)了再做應(yīng)交稅金(減免稅款)
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2019-12-10
金稅盤(pán)的減免稅額可以用來(lái)抵增值稅銷(xiāo)項(xiàng)嗎(在有進(jìn)項(xiàng)的情況下),會(huì)計(jì)分錄該怎樣做
1/1116
2019-05-09
老師我們匯算清繳需要退稅,退抵稅申批表里稅種,我填的企業(yè)所得稅,品目名稱(chēng)如何填寫(xiě)呢
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2020-07-20
老師:今年在退增值稅貿(mào)抵稅,收到退貨的會(huì)計(jì)錄這樣對(duì)不:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅務(wù)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2022-05-10
在哪里下載杭州退抵稅申請(qǐng)表A表(因?yàn)樯绫P略鰣?bào)錯(cuò),申請(qǐng)退公司承擔(dān)部分)不在杭州本地
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2019-02-22