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東莞項(xiàng)目是不是只有在深圳施工才需要預(yù)繳企業(yè)所得稅?在惠州的要不要交
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2024-03-14
老師?獨(dú)立核算的分公司可以和總公司一起合并繳納企業(yè)所得稅吧
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2024-07-27
企業(yè)以前的費(fèi)用沒(méi)有做,24年補(bǔ)做的,應(yīng)交企業(yè)所得稅在借方有幾萬(wàn),匯算的時(shí)候又需要交幾千的企業(yè)所得稅,這樣怎么做啊
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2025-04-16
請(qǐng)問(wèn)老師,季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)的?
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2024-10-16
就地分?jǐn)偤筒痪偷胤謹(jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的區(qū)別
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2023-07-10
請(qǐng)問(wèn)21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時(shí)候?
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2023-01-10
果子企業(yè)在小龍蝦餐飲有限公司外再成立一家小龍蝦養(yǎng)殖公司,銷售業(yè)務(wù)分為兩部分:出售小龍蝦和加工小龍蝦。2020年7 月出售小龍蝦收入為60萬(wàn)元,7月成本及相關(guān)費(fèi)用16萬(wàn)元;7月加工小龍蝦收入為20萬(wàn),相關(guān)成本及費(fèi)用為4萬(wàn),那么果子企業(yè)7月該如何繳納企業(yè)所得稅呢?
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2021-01-25
對(duì)企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費(fèi)的,在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)是否允許還原至所屬月份?
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2017-06-21
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫(xiě)2015年度匯算清繳時(shí),地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫(xiě)的主表 數(shù)字為:實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計(jì)算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
老師,年度所得稅申報(bào),工資薪金這里的實(shí)際發(fā)生金額和賬載金額是統(tǒng)一填貸方1-12月的累計(jì)額,還是說(shuō)實(shí)際發(fā)生金額只填1-11月實(shí)際發(fā)放工資數(shù)呢
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2024-05-08
老師,年度所得稅申報(bào),去年開(kāi)的發(fā)票今年用起來(lái),要不要做調(diào)整,怎么調(diào)整?
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2025-02-21
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表本月凈利潤(rùn)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交企業(yè)所得稅額呢。 若凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢。
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2020-07-13
我單位2019年預(yù)繳了300元企業(yè)所得稅,之后各季度的利潤(rùn)總額為負(fù),全年利潤(rùn)總額為負(fù),這300元企業(yè)所得稅年末要不要做什么賬務(wù)處理?
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2020-03-25
我想咨詢 關(guān)于小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額未超100萬(wàn),稅負(fù)5%繳納企業(yè)所得稅時(shí),是按季度繳納還是年度終了,做匯算清繳年報(bào)時(shí)繳納?
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2019-07-12
老師,請(qǐng)問(wèn)第4季度本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)22937.6全年未分配利潤(rùn)是-13701.33無(wú)票入庫(kù)金額18000,第四季度交企業(yè)所得稅嗎,年交企業(yè)所得稅嗎,怎么算?
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2022-02-24
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問(wèn) 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000,多預(yù)繳40000 問(wèn):年末利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用是減5萬(wàn)還是減1萬(wàn)?分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提,申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫(xiě)了12月繳納的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列=《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19行 - 第20行,哪里錯(cuò)了,年報(bào)一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表里,讓填寫(xiě)所得稅計(jì)算方法,有應(yīng)付稅款法,資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,還有其他,應(yīng)該選擇哪一個(gè),2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ,之前會(huì)計(jì)每月不管虧損盈利 都按25%每月計(jì)提了所得稅 ,年底發(fā)現(xiàn)整年虧損,應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該為零 ,我直接把應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額紅沖了,對(duì)么?
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2021-01-12