国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因為年初申報利潤表數(shù)據(jù)錯誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤,只是利潤表有誤,其他都沒錯,現(xiàn)在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風(fēng)險提示是指罰款差異1分錢,但是我沒有記錄啊,這2個風(fēng)險提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
2/978
2020-03-27
如果去年凈利潤是負數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來年匯算清繳的時候,可以退稅?分錄怎么寫?
1/1576
2020-07-21
公司2017年9月開始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒交,因為上季度多繳稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請問怎么做分錄?求解。
2/773
2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除,因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因,這個該怎么寫呢
2/1066
2022-11-09
老師,您好,請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄???
2/1292
2019-06-10
老師,日后事項,考試時,我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費,還是遞延所得稅 我看有些書說,匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準(zhǔn)備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,么?
1/1496
2020-08-07
老師:企業(yè)所得稅年報中,納稅調(diào)整明細表的業(yè)務(wù)招待費1000元,年收入20萬,要按多少此例交稅?
1/916
2016-06-02
你好老師,我們有個小企業(yè)會計準(zhǔn)則的公司,去年是虧損,然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,仍然虧損,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目,怎么做分錄呢
2/607
2022-07-08
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬,那之前都需要按25%補交嗎?
1/348
2023-12-15
老師:請問:做企業(yè)所得稅匯算清繳時,所得稅年度納稅申報表A表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表、減免所得稅優(yōu)惠明細表,這三張表的填表順序
1/1452
2019-05-21
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補交所得稅1分錢 1分錢會減免嗎
3/1367
2022-03-24
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(A106000)時系統(tǒng)自動生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤表上2016年,2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請問彌補虧損明細表(A106000)上的這三個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
1/1581
2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”的數(shù)據(jù)是自動生成,無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎?
1/2060
2018-04-27
老師,我們有個子公司一直零申報,要注銷,稅務(wù)上說今年的企業(yè)所得稅年報和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報,是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦,我在電子稅務(wù)局上看了,今年的年報好像是目前申報不了
1/1150
2019-04-22
老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本,計算企業(yè)所得稅時是不是要納稅調(diào)增,如果需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增,還是次年匯算清繳時調(diào)增
6/726
2021-07-11
請問季報所得稅的時候有交所得稅,所得稅匯算清繳的時候企業(yè)虧損,不想辦理退稅,應(yīng)該怎么調(diào)增呢?
1/1052
2020-05-13
你好 ,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,15年匯算清繳虧損,還需要再交企業(yè)所得稅嗎,企業(yè)所得稅和去年相比,有需要注意的嗎,去年收入677萬,費用110萬,今年收入27萬,費用25萬
1/449
2016-01-06
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000,現(xiàn)在匯算清繳需要補交1800,我該怎么做分錄呢
2/443
2020-05-20
老師好,2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬,2022年第一季度有盈利,在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅時報表自動低掉了去年18萬的虧損,這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了,這樣我財務(wù)報表計算的所得稅和實際申報時計算的所得稅不一樣,這個咋處理呢?
4/1210
2022-04-07
老師您好,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
2/994
2021-04-25
添加到桌面