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公司2017年9月開(kāi)始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒(méi)交,因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶(hù),稅款為40920.62,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫(xiě),現(xiàn)在專(zhuān)管員要求我們寫(xiě)一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個(gè)該怎么寫(xiě)呢
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2022-11-09
企業(yè)是小規(guī)模的,核定征收,企業(yè)所得稅是B類(lèi)表,要不要做匯算清繳
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2017-05-12
老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-04-15
老師,您好,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅如何做賬呀? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2023-05-05
老師,我們有個(gè)子公司一直零申報(bào),要注銷(xiāo),稅務(wù)上說(shuō)今年的企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報(bào),是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦,我在電子稅務(wù)局上看了,今年的年報(bào)好像是目前申報(bào)不了
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2019-04-22
由于18年4月份開(kāi)始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率,導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
老師下午好,就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時(shí)候,調(diào)增的應(yīng)納稅所得額,在賬面上需要怎么做賬呢?
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2021-11-12
@金金老師你好,匯算清繳有補(bǔ)交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來(lái)做的補(bǔ)交所得稅的分錄,那么次年再做匯算清繳填報(bào)利潤(rùn)表的上年金額時(shí),是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤(rùn)表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報(bào)表中嗎,是否要管前期匯算清繳補(bǔ)交的所得稅呢
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2022-05-26
稅盤(pán)里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
老師,假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒(méi)有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是不是要納稅調(diào)增,如果需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-11
小規(guī)模 年底所得稅沒(méi)超過(guò)300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過(guò)300萬(wàn),那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎?
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2023-12-15
請(qǐng)我我公司是總分公司結(jié)構(gòu),所得稅匯算清繳時(shí),需要合并報(bào)表嗎,并進(jìn)行內(nèi)部抵消嗎?
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2024-07-20
你好老師,我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司,去年是虧損,然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,仍然虧損,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益科目,怎么做分錄呢
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2022-07-08
老師,日后事項(xiàng),考試時(shí),我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),還是遞延所得稅 我看有些書(shū)說(shuō),匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準(zhǔn)備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說(shuō)明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,么?
1/1496
2020-08-07
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤(rùn)表上2016年,2017年和2018年的利潤(rùn)總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請(qǐng)問(wèn)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成,無(wú)論虧損或盈利都不用填寫(xiě)。對(duì)嗎?
1/2060
2018-04-27
老師你好,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬(wàn)美元,初始投資時(shí)匯率為8.24,減資時(shí)匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對(duì)嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià),匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理?
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2022-04-13
老師我們公司支出的這個(gè),可以企業(yè)所得稅前全額扣除吧?這個(gè)是不是屬于行政事業(yè)收費(fèi)?
1/409
2020-04-01
老師,我想問(wèn)一下,五險(xiǎn)一金在企業(yè)所得稅中是全額扣除的,那這個(gè)全額,是企業(yè)交的那部分全額扣除,還是個(gè)人承擔(dān)的那部分也加上去全額扣除?
1/1096
2019-08-16