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轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,怎么處理
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2024-03-04
請問老師:當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(采購商品/費(fèi)用類),是否當(dāng)月正常入賬?待抵扣時,直接結(jié)轉(zhuǎn)?還是需要通過暫估,待認(rèn)證的時候重回暫估,入賬抵扣?是否需要設(shè)置(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目)?月末抵扣時的分錄,直接轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)?
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2021-11-18
會計(jì)真帳實(shí)操中應(yīng)交增值稅下的已交稅金和已交增值稅有什么區(qū)別
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2016-01-07
老師們,我可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,改成:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎,還是說我新增加:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,這個科目。那個比較好,為啥
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2023-12-27
應(yīng)交稅款三級明細(xì)帳與專欄的區(qū)別?聽課的時候 發(fā)現(xiàn)有時候 說是三級明細(xì)帳,有時候又說專欄,請問該如何區(qū)別,比如說應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅為二級科目,為什么進(jìn)項(xiàng)稅額又叫專欄,是指不需要設(shè)三級科目嗎?
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2017-04-15
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方分錄是什么
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2020-02-19
年末應(yīng)交稅金原來我一直每個都有余額對沖至0,買了一臺汽車,不小心認(rèn)證了,所有有留抵稅額,比較了比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000,這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
小規(guī)模確認(rèn)收入,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2020-06-22
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
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2019-06-27
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計(jì)提是吧?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀存?
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2017-06-01
老師,我1月支付了所得稅 ,3月收到就退回,收到退回我做了分錄是:借:銀行存款 正數(shù) ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 (紅字)負(fù)數(shù) 可是我的報表關(guān)聯(lián)不了,這是怎么回事,,,,想問一下稅是不是不能反分錄的,還是說只有:應(yīng)交增值稅下面10個才不可以
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2020-04-14
請教老師:在什么情況下,要做借:應(yīng)交稅費(fèi)--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目
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2016-08-04
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目月末能有余額嗎?有余額什么時候結(jié)轉(zhuǎn)?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-08-29
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)是應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅,蓋是簡易計(jì)稅
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2021-06-21
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思,是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅,從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎? 如果是繳納時,就是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
請問老師,實(shí)際工作中如果有銷項(xiàng)發(fā)票沒有錄入系統(tǒng)中,是不是這樣做呢?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢?
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2016-10-11
我數(shù)據(jù)讀取有點(diǎn)出入,賬面最后結(jié)轉(zhuǎn)下來是89530.28.申報的時候自動讀取的增值稅最后是89529.65。這兩個相差0.63﹉ 現(xiàn)在賬面看明細(xì)應(yīng)交稅金上是89529.22,跟89530.28就是差了1.06,應(yīng)交稅金未交增值稅明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的就是89530.28,這個明細(xì)是對的。現(xiàn)在1.06在應(yīng)交轉(zhuǎn)出多交增值稅借方.我要調(diào)平,2.調(diào)平后的金額我要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金上。,未交增值稅貸方。怎么過度轉(zhuǎn)過去。
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2019-08-13
假設(shè)當(dāng)月(科目2221.01.02)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000,(科目2221.01.01)進(jìn)項(xiàng)稅額800 月末如何結(jié)轉(zhuǎn),只有一個已交稅金(科目2221.01.06),之前是手工做賬的,都沒有月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-04-25
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下月初交稅時把未交增值稅結(jié)平但是轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著這個科目怎么可以結(jié)平?
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2016-06-25
老師,之前2月份做的一張憑證應(yīng)該記 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸 銀行存款, 但我錯記為借 應(yīng)交所得稅,我需要怎么調(diào)整
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2020-12-09