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1.企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)的代表性理論中,不包括(?。?。 A.利潤最大化 B.股東財富最大化 C.企業(yè)價值最大化 D.債務(wù)價值最小化 2.企業(yè)財務(wù)管理體制的核心是(?。?。 A.配置財務(wù)管理權(quán)限 B.制定財務(wù)管理的實現(xiàn)機制 C.設(shè)計財務(wù)管理的運行模式 D.確定財務(wù)管理的組織機構(gòu) 3.下列選項中,不屬于長期金融市場的是(?。?A.大額定期存單市場 B.股票市場 C.債券市場 D.融資租賃市場
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2024-02-18
社保是人家代繳的,收取服務(wù)費,人家開票 原本應(yīng)該是, 借:管理費用 應(yīng)交稅費進(jìn)項 貸:銀行存款 因為一直沒收到發(fā)票;以為沒有發(fā)票,做的時候,做成了, 借:管理費用(價稅合計) 貸:銀行存款 下個月才收到發(fā)票,那這個進(jìn)項,要怎么體現(xiàn) 直接總賬做一筆 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸:管理費用 這樣么?
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2021-09-29
房開企業(yè),銷售的商鋪,屬于一般計稅,銷售一間商鋪給電信公司,給對方開增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理預(yù)收款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,對應(yīng)商鋪成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-08-07
老師您好! 我們是一般納稅人,簡易計稅,差額征稅。 1、問下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
20X1年12月31日,丙公司購入一棟房屋,以銀行存款支付買 價50000000元,增值稅4500000元,合計54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為50年, 預(yù)計凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價值模式計量,當(dāng)日的公允價值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買價47800000元,增值稅4302000元, 合計52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄
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2023-01-06
根據(jù)下列資料計算增值稅相關(guān)稅額(注意:小規(guī)模納稅人征收率3%,一般納稅人適用稅率17%) 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,8月取得銷售收入總額(含稅)10.3萬元。計算該生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項目的,申報表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”填寫扣除前的不含稅銷售額。 這個是對的還是錯的
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2019-03-15
第四季度月報,我是個體戶代開了增值稅專票,月報總提示,附表不含稅銷售額錯了怎么報
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2022-01-11
應(yīng)交稅費、包括“增值稅和地稅產(chǎn)生的(應(yīng)花稅,城建稅,個人所得稅………)明細(xì)帳里要分開記科目嗎?
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2017-03-28
項目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請問老師要上多少錢的稅
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2022-01-29
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅,如果超過9萬是不是全額征收?還是按扣除9萬以后的部分征收???
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2019-01-03
小規(guī)模怎么才能核定征收呢 如果核定征收了,買東西沒有票,然后再開票給我們現(xiàn)在的公司行不行 任漢 2018-12-03 10:13:08 小規(guī)模是不是增值稅和所得稅都能核定 任漢 2018-12-03 10:13:30
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2018-12-03
我有一家自然人獨資房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,我是法人,屬于小規(guī)模納稅人,收賬時都交了增值稅,企業(yè)所得稅是按定率征收,公司的錢轉(zhuǎn)到我個人賬戶,做分紅,還用交個人所得稅嗎?
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2019-04-13
如果資本市場有效,管理者不能通過改變會計方法提升股票價值,這里的會計方法怎么理解
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2020-07-05
經(jīng)清查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品少了100件,金額為1800元,增值稅稅率為13%由于倉庫管理人員失職造成的應(yīng)由其賠償1000其余由企業(yè)承擔(dān)要求賬務(wù)處理
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2020-07-04
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購貨物用于個人消費 C 將自產(chǎn)貨物無償贈送他人 D 將外購貨物分配給股東
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2020-05-21
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
挖機個體工商戶查賬征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
請問老師,稅控維護(hù)年費可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費時,借:管理費用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費時, 借:應(yīng)交增值稅-銷項稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時,借:應(yīng)交增值稅-未交稅費 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
請問營業(yè)范圍有企業(yè)管理咨詢、信息咨詢服務(wù)、餐飲服務(wù)、食品加工及包裝設(shè)計、餐飲企業(yè)管理咨詢等,發(fā)票能開成現(xiàn)代服務(wù).推廣服務(wù)費嗎?
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2019-11-01