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    繳納實(shí)收資本的印花稅直接就做到管理費(fèi)用-印花稅貸銀行存款就可以咯,為什么看到這個(gè)實(shí)操這么做的
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    2017-09-15
    ?貨款里面有費(fèi)用賬扣,應(yīng)該是借:銀行存款和管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
    3/203
    2024-03-18
    做憑證的時(shí)候,1.借管理費(fèi)用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實(shí)收資本,負(fù)債表不平吧
    2/1298
    2017-01-03
    老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費(fèi)用,那月底轉(zhuǎn)賬時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)管理費(fèi)用
    1/790
    2019-07-18
    老師您好,我是建筑行業(yè),一般納稅人,增值稅發(fā)票管理實(shí)務(wù)中要注意哪些問(wèn)題,比如發(fā)票180天內(nèi)抵扣,我是新學(xué)的,非常想知道
    1/488
    2016-06-19
    去年的運(yùn)費(fèi) 走的借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 今年需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 怎么做憑證呢?
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    2019-10-21
    我企業(yè)取得中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼收入100萬(wàn),當(dāng)年實(shí)際支出80萬(wàn)。申報(bào)年報(bào)時(shí),當(dāng)年所得稅年報(bào)不征稅收入納稅調(diào)減金額填100萬(wàn),不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用調(diào)增80萬(wàn),這樣申報(bào)對(duì)不對(duì)。差額那20萬(wàn)要調(diào)增嗎
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    2020-11-13
    企業(yè)收到金融實(shí)名打款認(rèn)證費(fèi),借 銀行存款 貸管理費(fèi)用_辦公費(fèi)可以嗎?
    1/1638
    2019-01-14
    我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
    1/1024
    2018-12-19
    老師 我想咨詢一下啊,就是簡(jiǎn)易征稅建筑行業(yè)不是3%嗎,有些企業(yè)可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征稅。但是。如果是簡(jiǎn)易征稅的話,開普票就行了,為什么還要開增值稅專用發(fā)票呢,他又不可以抵扣?
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    2018-12-28
    某倉(cāng)庫(kù)為增值稅一般納稅人,2020年3月提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得不含稅銷售額80萬(wàn),購(gòu)入電動(dòng)叉車一輛,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額為0.39萬(wàn)元,該倉(cāng)庫(kù)選擇適用簡(jiǎn)易征收辦法,適用的征收率為 3%,則該倉(cāng)庫(kù)本月應(yīng)繳納的增值稅為( )萬(wàn)元。 A.4.8 B.4.41 C.2.4 D.2.01
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    2022-04-12
    想問(wèn)一下土增稅核定征收方式的計(jì)稅依據(jù)是否含增值稅?
    1/3682
    2019-10-14
    珠寶零售行業(yè)個(gè)體工商戶的增值稅,附加稅,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的征收比例分別是好多呢
    1/1174
    2019-05-24
    老師請(qǐng)問(wèn)下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
    1/2038
    2023-03-22
    建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅增值稅的申報(bào),應(yīng)征增值稅不含稅銷售額指的是不管賬務(wù)是否確認(rèn)收入,只要稅控盤開出的就要填寫上嗎?還是只是填寫本月能確認(rèn)的收入?還有本期應(yīng)納稅額欄次填的是本期確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的增值稅還是稅控盤開出發(fā)票的總的應(yīng)納稅額
    1/465
    2019-02-20
    增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
    1/166
    2021-08-17
    那增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的 情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 這些稅是怎么計(jì)算的
    5/192
    2021-08-17
    財(cái)政補(bǔ)貼類不征稅收入對(duì)應(yīng)的支出有哪些?
    1/1484
    2019-10-29
    請(qǐng)教下 公司企業(yè),不是個(gè)體戶,是不是沒有核對(duì)征收的說(shuō)法?
    10/135
    2024-12-02
    小規(guī)模增值稅未達(dá)到征收額,那增值稅納稅申報(bào)表附列資料用不用填寫
    1/563
    2019-01-14