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老師請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認(rèn)填寫是否正確,這個是什么意思?
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2022-04-14
老師你好,我們是武漢一家建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在在長沙一個項目,以前預(yù)繳稅是按簡易征收,預(yù)繳3%增值稅,現(xiàn)在支持復(fù)工的增值稅優(yōu)惠政策我們適用嗎?
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2020-04-14
17. 行政單位作財政撥款收入增加的賬務(wù)處理時,借方對應(yīng)科目有( )。 A. 經(jīng)費支出 B. 零余額賬戶用款額度 C. 財政應(yīng)返還額度 D. 撥出經(jīng)費
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2015-05-10
核定征收的企業(yè)也要做賬嗎,不是說核定征收是因為賬務(wù)不規(guī)范,無法查賬么。那為什么還要做外賬
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2020-06-23
公司是定率征收,然后應(yīng)稅所得稅是10%,這個月公司的含增值稅收入是60000,符合小微企業(yè),那么企業(yè)所得稅要怎么計算啊
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2018-04-16
個體戶查賬征收還是核定征收是稅管員核的嗎?可以要求核定征收嗎?
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2018-12-14
想問一下土增稅核定征收方式的計稅依據(jù)是否含增值稅?
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2019-10-14
老師,請教一下,我們公司開了一張增值稅發(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入”這個是政府的一個專項補貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報表上的收入就和這個有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費稅稅率為10%,甲企業(yè)對原材料按實際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運雜費10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗收入庫。 在計算繳納增值稅時運雜費
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2023-03-16
19年小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報了嗎?還是企業(yè)所得稅照實申報
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2019-04-01
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開始自行建造管理房屋一幢,購入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費2800元,支付其他費用3755元。該管理用房的入賬價值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
以前年度增值稅附征多交,稅務(wù)局辦理留抵稅后,賬務(wù)處理怎么做?
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2019-07-03
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進(jìn)項少虛增利潤,利潤表中的凈利潤如何處理?
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2020-03-09
單位是做醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)的,經(jīng)營場所是租賃的,去年7月份成立。當(dāng)時實驗室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬,也沒開發(fā)票?,F(xiàn)在裝修公司同意按老項目給開增值稅普通發(fā)票,請問可以現(xiàn)在入賬嗎,如果可以的話,借:管理費用-開辦費 150 貸:實收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12
公司在繳納計算增值稅的時候,由于計算方式的原因,有差異一分錢,就是銀行那邊劃扣的時候多了一分錢的扣款,那我要平賬的話,需要怎么做這一分錢的差異呢?麻煩您解答,謝謝。還有一個就是我司在4個月已經(jīng)做了繳納電信話費的分錄,入了管理費用,但是5月份收到了增值稅專用發(fā)票,這個月抵扣的話,分錄要怎么做呢?如果每個月專用發(fā)票能及時拿回,分錄又是如何處理呢?
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2017-06-01
您好,老師,請教下:公司請外面的網(wǎng)絡(luò)公司做微信小程序開發(fā)。主要用于銷售產(chǎn)品和推廣。按實施時間階段,每完成 一個功能后結(jié)算。開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票--開發(fā)服務(wù)費。我是錄:借 管理費用--辦公費。請問這樣處理對嗎?
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2019-06-14
老師好,我新公司購買的金稅盤,開的增值稅專用發(fā)票,我做賬的時候是全部計入管理費用-開辦費,還是需要價稅分開做
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2019-08-03
2月份,交了600塊一筆培訓(xùn)費,以管理費用入賬,對方開了收據(jù)和我們,然后三月份,對方收回收據(jù),開了一張增值稅專用發(fā)票給我們,可以抵扣,這筆賬怎么做
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2017-04-19
老師,公司買的超市購物卡送人的,有1.2萬塊錢,超市開的增值稅普通發(fā)票,項目名稱是預(yù)付卡,請問我可以做進(jìn)管理費用-福利費嗎?金額會不會太大了?
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2020-04-27
食堂采購一批餐桌,開了增值稅專用發(fā)票,做在管理費用-福利費 科目,請問這個發(fā)票能抵扣嗎?
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2020-06-12