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公司是定率征收,然后應(yīng)稅所得稅是10%,這個月公司的含增值稅收入是60000,符合小微企業(yè),那么企業(yè)所得稅要怎么計算啊
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2018-04-16
老師,請問下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個點增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫增值稅申報表?
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2020-10-15
珠寶零售行業(yè)個體工商戶的增值稅,附加稅,個人經(jīng)營所得稅的征收比例分別是好多呢
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2019-05-24
制作以下會計分錄 (1)生產(chǎn)工人工資290000,車間管理人員工資10000,行政管理人員工資20000 (2)計提本月職工福利費44800
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2021-12-17
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報酬40 000元,個人應(yīng)交稅費由企業(yè)負擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費,請計算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會計分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報酬40 000元,個人應(yīng)交稅費由企業(yè)負擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費,。 請計算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會計分錄。
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2022-06-17
老師請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認填寫是否正確,這個是什么意思?
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2023-03-22
請教下 公司企業(yè),不是個體戶,是不是沒有核對征收的說法?
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2024-12-02
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,因稽查補報收入,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,罰款等如何會計處理?年度匯款清繳如何申報?
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2025-05-28
老師您好,請教下,行政單位,其他應(yīng)收款,長期無法收回的賬務(wù)處理方式,以及其他應(yīng)付款,長期未支付的賬務(wù)處理方式是怎么做的?
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2019-05-06
初級會計實務(wù)中 第四章 增值稅-稅收優(yōu)惠: 免稅項目和免征增值稅的區(qū)別?
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2019-03-02
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅增值稅的申報,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額指的是不管賬務(wù)是否確認收入,只要稅控盤開出的就要填寫上嗎?還是只是填寫本月能確認的收入?還有本期應(yīng)納稅額欄次填的是本期確認收入對應(yīng)的增值稅還是稅控盤開出發(fā)票的總的應(yīng)納稅額
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2019-02-20
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進項少虛增利潤,利潤表中的凈利潤如何處理?
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2020-03-09
財政補貼類不征稅收入對應(yīng)的支出有哪些?
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2019-10-29
增值稅 企業(yè)所得稅 個稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計算 假設(shè)我個人獨資企業(yè) 經(jīng)營銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計算的
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2021-08-17
增值稅 企業(yè)所得稅 個稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計算 假設(shè)我個人獨資企業(yè) 經(jīng)營銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計算的
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2021-08-17
單位是做醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)的,經(jīng)營場所是租賃的,去年7月份成立。當(dāng)時實驗室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬,也沒開發(fā)票?,F(xiàn)在裝修公司同意按老項目給開增值稅普通發(fā)票,請問可以現(xiàn)在入賬嗎,如果可以的話,借:管理費用-開辦費 150 貸:實收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12
公司在繳納計算增值稅的時候,由于計算方式的原因,有差異一分錢,就是銀行那邊劃扣的時候多了一分錢的扣款,那我要平賬的話,需要怎么做這一分錢的差異呢?麻煩您解答,謝謝。還有一個就是我司在4個月已經(jīng)做了繳納電信話費的分錄,入了管理費用,但是5月份收到了增值稅專用發(fā)票,這個月抵扣的話,分錄要怎么做呢?如果每個月專用發(fā)票能及時拿回,分錄又是如何處理呢?
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2017-06-01
您好,老師,請教下:公司請外面的網(wǎng)絡(luò)公司做微信小程序開發(fā)。主要用于銷售產(chǎn)品和推廣。按實施時間階段,每完成 一個功能后結(jié)算。開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票--開發(fā)服務(wù)費。我是錄:借 管理費用--辦公費。請問這樣處理對嗎?
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2019-06-14