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我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)因?yàn)橐矝](méi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我就直接做的借 應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅---銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)----增值稅---進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅。我直接這樣做,沒(méi)通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目可以不
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2017-11-29
房地產(chǎn)企業(yè),增值稅是5%簡(jiǎn)易計(jì)稅,原來(lái)一直預(yù)繳增值稅,上個(gè)月轉(zhuǎn)管員說(shuō)直接按5%交增值稅,可有一戶交了錢(qián)沒(méi)開(kāi)票,去大廳預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳這點(diǎn)增值稅的附加稅交嗎?怎么交
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2018-07-13
現(xiàn)金凈流量:分為投資期、營(yíng)業(yè)期、終結(jié)期。 凈現(xiàn)值:未來(lái)現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值-原始投資額現(xiàn)值 問(wèn)題:這個(gè)未來(lái)現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值計(jì)算是不是只包含營(yíng)業(yè)期+終結(jié)期的現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值之和?
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2021-06-16
老師,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理在未收到貨款開(kāi)出的增值稅會(huì)計(jì)分錄是做應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,收到貨款的情況下是做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。是這樣理解的嗎
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2020-01-02
4月降稅,如果增值稅稅負(fù)率固定了,好像感覺(jué)也少交不了太多的稅呀,比如不含稅收入為50萬(wàn),3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù),那16個(gè)點(diǎn)的增值稅跟13個(gè)點(diǎn)的增值稅影響不太多呀
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2019-03-16
如果我的企業(yè)是開(kāi)食堂的。賣(mài)飯卡充值,我收到的這個(gè)預(yù)繳的充值費(fèi)不交增值稅,但是客人來(lái)我這里實(shí)際刷卡買(mǎi)飯了,這會(huì)兒我就得給開(kāi)專(zhuān)票,是這么理解嗎
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2020-10-19
可是上月他的免征額如果是600元,那這月沖銷(xiāo)收入,重新做收計(jì)提增值稅,報(bào)的增值免增就是500的話,那增值這塊和上月提示的免征額有出入,這應(yīng)該怎么做呢?
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2018-08-26
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司預(yù)收水費(fèi),該怎么確認(rèn)當(dāng)期的收入和成本。我們是充值卡的形式收的,就是不限制用戶的充值數(shù),比如他可能一次充值100元,用多長(zhǎng)時(shí)間不一定。
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2019-12-30
老師,您好 其他債權(quán)投資的這個(gè)減值準(zhǔn)備的計(jì)提,這個(gè)計(jì)入的其他綜合收益,最后也會(huì)影響投資收益嗎 這個(gè)減值的計(jì)提分錄是 借:信用減值損失 貸其他綜合收益 嗎
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2023-06-03
按照開(kāi)的增值稅發(fā)票上做的收入,和應(yīng)交稅金-增值稅,三個(gè)月報(bào)稅時(shí),稅務(wù)局系統(tǒng)出來(lái)的增值稅額是四舍五入的,比賬上多出0.09元怎么處理呢,怎么做賬這0.9元呢
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2017-01-14
老師好!目前我公司有一批車(chē)輛要處理!這些車(chē)輛是2016年并購(gòu)過(guò)來(lái)的!目前還有未攤銷(xiāo)完的折舊余額!請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算車(chē)輛的報(bào)廢殘值呢?報(bào)廢殘值是車(chē)輛的凈殘值嗎?
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2021-10-27
為什么接受捐贈(zèng)時(shí)的增值稅計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?是否可以理解為購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入收入的?那為什么銷(xiāo)售貨物的增值稅不計(jì)入收入?
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2022-07-30
為什么接受捐贈(zèng)時(shí)的增值稅計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?是否可以理解為購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入收入的?那為什么銷(xiāo)售貨物的增值稅不計(jì)入收入?
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2022-07-30
在非同一控制股權(quán)收購(gòu)中,通常被收購(gòu)企業(yè)的資產(chǎn)會(huì)評(píng)估增值, 這時(shí),收購(gòu)方 借:資產(chǎn), 貸:資本公積, 那么被收購(gòu)資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是以評(píng)估增值后的計(jì)量還是增值前的
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2020-02-03
1)某工業(yè)企業(yè)為增值稅一納稅人,某月有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 購(gòu)買(mǎi)金屬材料10噸,每噸1200元,貨款12000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅額1560元,材料已入庫(kù),貨款以轉(zhuǎn)賬付訖。 銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款金額800000元,增值稅104000元,已收到銀行收賬通知。 上月銷(xiāo)售的200件產(chǎn)品本月退回,原價(jià)款80000元,增值稅10400元,退還了貨款。 購(gòu)入車(chē)床一臺(tái),發(fā)票價(jià)款200000元,增值稅為26000元,合計(jì)226000元。已用銀行存款支付,車(chē)床立即投入使用。 支付電費(fèi)10000元,增值稅1300元。 次月12日,繳納本月增值稅。 要求: (1)寫(xiě)出各項(xiàng)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。? (2)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅。 (3)寫(xiě)出繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-09-30
A、b兩公司屬非同一控制下的獨(dú)立公司,a公司于2019年9月1日以本公司的設(shè)備對(duì)b公司投資取得b公司20%的股份,該設(shè)備原值2000萬(wàn)元,以計(jì)提折舊400萬(wàn)元計(jì)提減值100萬(wàn)元,在投資當(dāng)日,該設(shè)備公允價(jià)值為1300萬(wàn)元(不含增值稅,增值稅稅率為13%),a公司的初始投資成本
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2022-01-02
我現(xiàn)在是8月繳納了2021年10月1日到2022年1月31日的增值稅,2022年1月1日到1月31日的增值稅,還有2022年7月1日到7月30日的增值稅,那會(huì)計(jì)分錄做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,那么2022年1月份的增值稅款是不是重復(fù)繳納了呢
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2022-09-19
2015年公允價(jià)值變動(dòng)損益年末累計(jì)為借方600,累計(jì)確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益600表述正確,那么如果年末累計(jì)為貸方600,累計(jì)確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益是應(yīng)當(dāng)表述為600還是-600呢?累計(jì)確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益這句話是否不區(qū)分借貸方只需絕對(duì)值累計(jì)發(fā)生數(shù)的意思呢?
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2021-10-20
1、甲公司為增值稅一般納稅人, 適用增值稅稅率為13%, 對(duì)外銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,開(kāi)出的防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為40 000 元, 增值稅稅款5200 元, 收到商業(yè)匯票一張。2、接受D公司投資的乙材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為40 000元,稅額為5 200元,材料已驗(yàn)收
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2021-12-16
老師 加油站上辦理儲(chǔ)值 是應(yīng)該給客戶開(kāi)儲(chǔ)值發(fā)票還是專(zhuān)票呀?有什么樣的經(jīng)營(yíng)范圍才可以開(kāi)儲(chǔ)值發(fā)票呀 開(kāi)完儲(chǔ)值票 還能再開(kāi)專(zhuān)票嗎? 我看只有中石化才開(kāi)儲(chǔ)值 不知道私人加油站是怎么弄的直接開(kāi)專(zhuān)票行不老板之前讓我開(kāi)了幾張專(zhuān)票了 開(kāi)的不多 開(kāi)了的怎么辦呀
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2024-08-01