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房地產(chǎn)企業(yè),增值稅是5%簡(jiǎn)易計(jì)稅,原來一直預(yù)繳增值稅,上個(gè)月轉(zhuǎn)管員說直接按5%交增值稅,可有一戶交了錢沒開票,去大廳預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳這點(diǎn)增值稅的附加稅交嗎?怎么交
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2018-07-13
現(xiàn)金凈流量:分為投資期、營(yíng)業(yè)期、終結(jié)期。 凈現(xiàn)值:未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值-原始投資額現(xiàn)值 問題:這個(gè)未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值計(jì)算是不是只包含營(yíng)業(yè)期+終結(jié)期的現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值之和?
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2021-06-16
老師,接剛剛的問題:9月沒有去認(rèn)證發(fā)票。開了發(fā)票出去。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2016-10-18
老師,稅控盤抵增值稅,我要做分錄,借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,借 管理費(fèi)用(紅字),對(duì)嗎?,那我報(bào)稅增值稅應(yīng)該咋報(bào),是實(shí)際的,還是抵免以后的
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2018-10-22
我們是小規(guī)模納稅人,賬上免征的增值稅是2970.85 申報(bào)表上免征的增值稅是2970.87 差0.02 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營(yíng)業(yè)外收入和0.02這個(gè)差額怎么調(diào)?
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2020-03-12
購置金稅盤的費(fèi)用在抵減增值稅時(shí)借應(yīng)交增值稅減免稅,貸管理費(fèi)用,這個(gè)借方的減免稅在月末時(shí),怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面呢?
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2018-03-04
某設(shè)備的賬面原值為15500元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為500元,按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。則第3年末該設(shè)備的賬面價(jià)值為( )元。
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2017-12-05
請(qǐng)問個(gè)人出租房租,增值稅和個(gè)稅怎么算?我看會(huì)計(jì)問里有的老師說10萬以下免增值稅,有的老師說增值稅減按1.5交?印花稅是否要交?
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2020-09-10
老師免稅的這種增值稅 怎么填表 老師 我公司10-12 月份有一筆 7312 0%稅率的 增值稅發(fā)票 你看我這么報(bào)增值稅對(duì)不對(duì) 這個(gè)是2張表
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2018-01-11
銷售方開增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票繳納的增值稅稅額是一樣的,為什么銷售方開專票給購買方要加稅,開普票就不用加稅。
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2018-11-04
老師,請(qǐng)問11月進(jìn)項(xiàng)稅不夠抵扣了,那11月應(yīng)交的增值稅實(shí)際是在12月初增值稅申報(bào)之后再繳納對(duì)嗎?交增值稅的帳是做在12月對(duì)嗎?
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2020-11-27
企業(yè)出售交易性金融資產(chǎn)時(shí),應(yīng)將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)轉(zhuǎn)出,由公允價(jià)值變動(dòng)損益轉(zhuǎn)為投資收益()
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2018-12-29
其他債券投資的攤余成本是不是等于賬面余額減去減值準(zhǔn)備(3個(gè)階段)?公允價(jià)值變動(dòng)的時(shí)候,數(shù)值=本期期末公允-本期期末攤余成本?
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2021-07-01
請(qǐng)問老師這里的1和2都視同銷售繳納增值稅,那不是同一種貨物的同一增值額交了兩次增值稅嗎?該怎么理解請(qǐng)老師指教一下
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2020-02-23
申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表中的應(yīng)交增值稅額與實(shí)際發(fā)票上增值稅額因四舍五入的原因,相差幾分錢,這種情況以那個(gè)金額申報(bào)附加稅呢
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2019-01-12
增值稅已經(jīng)繳納,會(huì)計(jì)分錄做的,借_應(yīng)交稅金增值稅,貸銀行存款。月末結(jié)賬的時(shí)候,期末余額顯示增值稅在借方還有余額,是怎么回事
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2023-03-17
健身房屬于什么行業(yè),增值稅稅率多少,比如賣一張1200的年卡,開票就要交增值稅,但是如果不開票的話,每月分?jǐn)偸杖?,增值稅怎么?/span>
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2019-05-08
將報(bào)廢的機(jī)器設(shè)備殘值變價(jià)出售不用交增值稅,但在分錄里又有借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)中的這個(gè)稅是什么稅?
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2019-01-09
這個(gè)題答案不明白,我以為是用插值法計(jì)算?不是已知現(xiàn)值和終值求I嗎?公式不是我那樣寫的嗎12000/1000=(F/P,i,N) 為什么答案是那樣的
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2019-12-21
老師好,假如月底存在應(yīng)納稅額的話,賬務(wù)處理是不是先將所有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)下科目借貸方的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,然后再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面去?最后未交增值稅和申報(bào)表上的本期應(yīng)補(bǔ)退稅款保持一致?譬如發(fā)生在借方的進(jìn)項(xiàng)、減免稅款等和貸方的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等,最后的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去?
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2020-03-31