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1月份交的上年9-12月的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在季報(bào)實(shí)際已繳納所得稅額是不是應(yīng)該自動(dòng)生成1月交的金額。
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2019-04-11
我們公司2015年已預(yù)提所得稅,并以結(jié)轉(zhuǎn)成本,在今年1月交所得稅時(shí),稅務(wù)局有優(yōu)惠政策,減免啦一部分,我想問老師,哪沒有交的哪部分,我要不要轉(zhuǎn)回來,對(duì)今年的本年利潤有沒有什么影響,分錄要怎么做?謝謝
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2016-03-07
老師,報(bào)年報(bào)時(shí),應(yīng)繳所得稅為負(fù)數(shù),但專管員又要求公司交稅,我該怎樣調(diào)呢?
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2019-05-14
老師,報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)期末余額填列是不是不包含遞延所得稅的?
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2014-11-25
公司收到其他公司分紅,年底所得稅交納嗎?
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2022-01-13
請(qǐng)教老師,今年一季度的所得稅報(bào)錯(cuò)了怎么辦呢,不用交稅金
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2020-06-16
老師,我們補(bǔ)交的增值稅,企業(yè)所得稅怎么做賬呀?會(huì)計(jì)去年申報(bào)的不是這個(gè)數(shù),后來稅務(wù)局給看出來了我們又補(bǔ)交上了,這塊咋記賬呢 增值稅時(shí):借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 企業(yè)所得稅?時(shí):借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-?應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅? 貸:銀行存款 是這樣嗎
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2021-04-02
收到銀行退回的所得稅款,我們總帳會(huì)計(jì)叫寫 借:銀行 貸:應(yīng)交稅金--所得稅。 做的內(nèi)賬,可是怎么也不明白這個(gè)分錄,求教
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2017-07-14
這個(gè)房產(chǎn)稅不應(yīng)該是房屋所有人來交,因?yàn)榉课菟腥藳]有交,所以公司就得交,這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該是不屬于公司的啊
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2017-05-16
2015年第二季度所得稅267.06沒做計(jì)提, 請(qǐng)問2016年完整的分錄是這樣的嗎? 借;以前年度損益調(diào)整267.06 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 借;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅26.8貸:以前年度損益調(diào)整26.8 借:銀行存款 26.8貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 26.8 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借;利潤分配-未分配利潤240.4 貸;以前年度損益調(diào)整240.4
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2016-07-07
實(shí)行核定征收的涉稅建筑企業(yè)(包括企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅)已按銷售收入等交納稅款,在后期是否還存在個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅的涉稅風(fēng)險(xiǎn)!
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2018-02-26
個(gè)體經(jīng)營所得季報(bào)是累計(jì)所得,第四季度的經(jīng)營所得實(shí)際就是年度匯算的經(jīng)營所得,為什么年度匯算和第四季度預(yù)交稅款差別很大呢?
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2023-02-09
您好,老師?,F(xiàn)在企業(yè)報(bào)表只掛了一個(gè)其他應(yīng)付股東的款項(xiàng),現(xiàn)在想清稅,但是稅局不同意,要報(bào)表清零才可以。但是企業(yè)本來資不抵債,這筆款項(xiàng)要轉(zhuǎn)成所得繳納所得稅的話,企業(yè)不愿意,覺得不合理再交稅。請(qǐng)問這種情況下該怎么處理
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2019-12-24
老師請(qǐng)問一下這個(gè)題目在調(diào)整當(dāng)期應(yīng)交所得稅的時(shí)候?yàn)槭裁吹诹c(diǎn)管理用的固定資產(chǎn)1600要減掉有點(diǎn)想不明白 固定資產(chǎn)又不影響會(huì)計(jì)利潤 是不是題目出的不夠嚴(yán)謹(jǐn)
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2021-06-05
你好,去年的取得的普票,現(xiàn)在稽查讓補(bǔ)交所得稅,補(bǔ)完后,分錄怎么做,去年是借:營業(yè)費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
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2019-09-26
匯算清繳時(shí)填的財(cái)務(wù)年報(bào)是含清繳后的數(shù)據(jù)嗎?比如我預(yù)提費(fèi)用到匯算時(shí)還沒收到票,要調(diào)整費(fèi)用,補(bǔ)交所得稅
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2018-04-11
老師,我發(fā)現(xiàn)上次請(qǐng)教的所得稅匯算調(diào)整的分錄還差補(bǔ)報(bào)的未開票收入分錄沒有做。1、未開票收入增值稅已申報(bào)已交增值稅,但企業(yè)所得稅未報(bào),未繳稅。所以導(dǎo)致年末增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不對(duì)等。所以匯算的時(shí)候調(diào)整了少報(bào)的那部分未開票收入。但現(xiàn)在調(diào)整的未開票收入需要做賬務(wù)調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么做分錄?
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2022-04-25
你好老師,問一下我們公司項(xiàng)目今年結(jié)束不了,現(xiàn)在每個(gè)季度按照15%利潤里預(yù)交所得稅,年末匯算清繳的時(shí)候也是按照15%去算嗎?
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2019-11-21
我們是商業(yè)批發(fā)行業(yè),公司成立了半年多我們公司每月開100多萬的發(fā)票出去,現(xiàn)在都累計(jì)開了1千多萬了還沒有交過稅,我們想這個(gè)月交點(diǎn)企業(yè)所得稅和增值稅,不知道交多少合適呢
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2017-12-25
請(qǐng)問老師,我公司利潤是122134.22應(yīng)交所得稅是按5%計(jì)算?那免稅優(yōu)惠應(yīng)填多少數(shù)?
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2019-10-16