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上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補(bǔ)交呢?
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2016-10-18
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報時需要申請該專票產(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
老師,我們這邊是一直沒有交稅,買東西也不進(jìn)增值稅,賣東西也不寫銷項稅,每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費用,這樣計對嗎? 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅    貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅    貸:銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額“和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減 是不是一個準(zhǔn)備抵減,一個是已經(jīng)抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人,請問每個月要不要做:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?如果做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-03-30
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)可以理解為負(fù)債,是借-貸+,而應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)可以理解為資產(chǎn)借+貸-嗎
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2022-04-04
我公司為使項目稅收能在屬地交,而成立了分公司,但拿地是總公司,項目的稅怎么能在分公司交?需怎么運作?請指點,非常感謝!
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2021-01-23
誰知道這條增值稅會計題選什么?還要每個選項的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務(wù),應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進(jìn)項稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應(yīng)交稅費”——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)“ B.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)” C.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)“ D.應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
老師,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,分錄為借 應(yīng)交稅費 銷項 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項,是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
老師收到進(jìn)項票沒認(rèn)證分錄是不是 借:工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 等認(rèn)證了是不是做 借:應(yīng)交稅金--進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸: 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應(yīng)交稅費–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅?
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2020-06-10
這個月進(jìn)項稅額比銷項稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項稅額和銷項稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
用預(yù)繳的增值稅抵扣 ,是結(jié)轉(zhuǎn)的時候把預(yù)繳增值稅放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)還是另外一筆分錄借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅?
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2020-05-25
應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用,可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了,要開紅字給我們,那我們原材料那邊做紅字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時開票內(nèi)容是會展服務(wù)費、海報制作費等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅額;繳稅時分錄是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現(xiàn)在應(yīng)該用那個分錄做比較合適?如查用第2個分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請指教
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2020-06-11
老師好!想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,則可抵稅額256/(1+9%)*9%=21.14元,賬務(wù)處理 借:管理費用-差旅費234.86,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅21.14,貸:銀行存款256元,這個稅額抵扣時不需認(rèn)證勾選,納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報,以上針對車票是這樣操作嗎?謝謝!
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2024-03-09
老師您好!請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個金額是一致的?是銷項減進(jìn)項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么?
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2022-03-24