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老師,年度匯算清繳退稅,可以申請以后年度留抵扣嗎?稅管員說以后年度抵扣,太久了。如果放棄退稅,會有什么風(fēng)險,或者什么理由比較好?
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2019-07-22
老師,增值稅進項發(fā)票本年度內(nèi)沒抵完可留抵到下年度嗎?還有本年度的進項發(fā)票必須在本年度認(rèn)證完還是可以遵循180天內(nèi)認(rèn)證完這個規(guī)定?
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2016-11-16
老師我們公司由于購買固定資產(chǎn)的進項現(xiàn)在因為一些原因無法抵扣,之前認(rèn)證抵扣后有一部分金額留低了,我是按圖片這樣做的是不是錯的?
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2019-08-13
我公司以前一直有留底進項稅額,這個月簡易計稅項目開票要交40000多的稅,先前留底的可以用嗎?還有這個月防偽稅控系統(tǒng)維護的330元可以放在簡易計稅這個月抵減嗎?
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2017-10-31
我們單位是一般納稅人,本月我進項留底還有一部分,收入中有部分簡易征收收入,銷項稅額小于留底稅額,為什么申報的時候不直接抵減?是我申報表填錯了還是什么原因?
1/1873
2017-12-14
你好 老師 ,企業(yè)3月之前進貨的發(fā)票開具的是16%的發(fā)票,有一些留底到4月份抵扣,但是4月份開始銷售全部是開具13%的發(fā)票,這樣會不會導(dǎo)致留底的進項大于實際的庫存
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2019-09-02
老師,16899.7元是上期留底進項稅,14827.23元是開的普通發(fā)票,我們是一般人企業(yè)是銷項稅了,2072.47元是留底下期的可以抵扣,你幫我看一下25行這列數(shù)是如何取值的,怎么算出來的?
2/500
2018-11-10
公司兼營,銷售和運輸,本月銷售留底,運輸交增值稅,我是不是把留底的稅費做轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額,貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)等到下個月再轉(zhuǎn)回來
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2018-08-12
老師,這不是減稅項目嗎? 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96, 5應(yīng)該是0才對呀! 這個表不理解,麻煩您解答一下
2/206
2021-01-31
老師,這不是減稅項目嗎? 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96, 5應(yīng)該是0才對呀! 這個表不理解,麻煩您解答一下
1/192
2021-01-31
老師:企業(yè)所得稅年報中,納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費1000元,年收入20萬,要按多少此例交稅?
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2016-06-02
老師你好!對于免增值稅的小規(guī)模企業(yè),在做收入時還需計提稅,再將稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目嗎?
1/681
2020-06-04
填寫增值稅制度留底退稅表格里:自動生成的表格里的數(shù)據(jù),14行2019年3月期末留底稅額是1000,13行期末留底稅額400,那后面的171819行應(yīng)該怎么填寫?
1/311
2022-05-23
填寫增值稅制度留底退稅表格里:自動生成的表格里的數(shù)據(jù),14行2019年3月期末留底稅額是1000,13行期末留底稅額400,那后面的171819行應(yīng)該怎么填寫?
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2022-05-23
退還增值稅期末留底稅額是怎么個退法
1/765
2018-08-15
請問老師,一般納稅人,進項認(rèn)證大于銷項,期末留底稅額的會計分錄如何做,謝謝
2/477
2022-06-02
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計提所得稅嗎?
1/484
2017-07-27
老師,我這個月進項大于銷項,留抵了10萬,就不要交增值稅,城建稅和教育費附加了,那出口免抵稅額5萬還要計算交納城建稅和教育費附加嗎
1/1000
2020-03-04
有一個項目他們投標(biāo)時開了一個投標(biāo)服務(wù)費的發(fā)票是專票,但是這個項目簽了合同還沒有撥款,是不是可以把這個專票給抵扣了,作為留抵
1/512
2017-03-10
一般納稅人轉(zhuǎn)登小規(guī)模,留抵的進項稅額怎么操作呢? 是放應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 里面吧 。那增值稅申報表里面要做什么相應(yīng)的操作呢?
1/2303
2018-09-05