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您好 個(gè)人所得稅匯算顯示應(yīng)補(bǔ)稅六百多,一個(gè)月拿兩個(gè)公司的工資,但是年收入不超過12萬(wàn),需要補(bǔ)稅嗎
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2022-03-06
企業(yè)所得稅按季度繳納,第一第二個(gè)月虧損,第三個(gè)月盈利,是只要算第三個(gè)月的企業(yè)所得稅還是看這三個(gè)月總共是虧損還是盈利,在計(jì)算所得稅稅額
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2019-10-08
老師,請(qǐng)教一下,小微企業(yè)的23年企業(yè)所得稅計(jì)算是利潤(rùn)*50%*25%嘛?
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2023-12-20
企業(yè)上季度已經(jīng)繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)季度也盈利,那企業(yè)所得稅是按全年累計(jì)算所得稅再減去上季度繳的稅嗎?如果兩個(gè)季度累計(jì)超100萬(wàn)了呢 是不是超100萬(wàn)部分是10%
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2019-10-30
2016年匯算清繳時(shí),主表第33行本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額的數(shù)是-5813.12元,這個(gè)數(shù)是不是在2017年匯算清繳的時(shí)候抵減所得稅呀,這個(gè)抵減所得稅是填在哪里呢?
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2018-05-21
您好 個(gè)人所得稅匯算顯示應(yīng)補(bǔ)稅七百多,但是年收入不超過12萬(wàn),是可以不用補(bǔ)稅
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2022-03-10
蔣老師好!打擾了,去年虧損7萬(wàn),前三個(gè)季度虧損,年度利潤(rùn)10萬(wàn),怎么計(jì)算所得稅費(fèi)用?
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2020-01-04
這種福利費(fèi)需不需要算入員工工資進(jìn)得個(gè)人所得稅的核算?
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2018-09-28
老師我的年收入是84160元今年的匯算我需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2020-06-17
上年度最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)完了后面還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2020-03-23
老師企業(yè)所得稅匯算清繳中企業(yè)所得稅年報(bào)中本年實(shí)際已繳納的所得稅和本年應(yīng)補(bǔ)所得稅數(shù)額相同就是符號(hào)相反這樣是不是就不用補(bǔ)稅了?
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2020-04-19
請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳的區(qū)別是什么
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2022-05-04
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是根據(jù)12月企業(yè)所得稅申報(bào)嗎,是怎樣的申報(bào)流程?
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2020-04-07
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳我沒有選擇退稅 那這部分會(huì)不會(huì)算到公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)里面呢 之前我們企業(yè)所得稅稅負(fù)有點(diǎn)低
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2024-04-17
遞延所得稅資產(chǎn)在年報(bào)中需要調(diào)整嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳
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2021-03-09
甲居民企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“甲企業(yè)”)主要從事服裝的制造和銷售。2019年度有關(guān)財(cái)務(wù)資料如下: (1)銷售收入60 000萬(wàn)元;從長(zhǎng)期持有的境內(nèi)非上市居民企業(yè)乙公司分回股息2 000萬(wàn)元。 (2)發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)7 000萬(wàn)元。 (3)發(fā)生符合條件的研發(fā)費(fèi)用5 000萬(wàn)元,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益。 已知:2019年度甲企業(yè)還有廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)300萬(wàn)元尚未結(jié)轉(zhuǎn)扣除;各項(xiàng)支出均取得合法有效憑據(jù),并已作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理;其他事項(xiàng)不涉及納稅調(diào)整。 要求:根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,不考慮其他因素,分別回答下列問題(答案中金額單位用“萬(wàn)元”表示): (1)甲企業(yè)分回的股息是否需要計(jì)入應(yīng)納稅所得額?簡(jiǎn)要說明理由。 (2)計(jì)算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)準(zhǔn)予扣除的金額。 (3)計(jì)算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的金額。
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2020-07-06
老師您好,存在視同銷售情況 企業(yè)所得稅匯算清繳營(yíng)業(yè)收入加上視同銷售收入才和增值稅年報(bào)金額一致 這樣申報(bào)有問題嗎 企業(yè)所得稅年報(bào)營(yíng)業(yè)收入金額與增值稅年報(bào)金額不符合
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2021-05-28
專管員核定企業(yè)所得稅申報(bào)期開始時(shí)間為2017-10-01到9999-12-31,那我17年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填報(bào)前三季度的數(shù)據(jù)嗎?
1/1607
2018-05-09
更換新單位了,更改之前億企薪稅保錄用的單位信息時(shí)要求填寫邀請(qǐng)碼,怎么獲得邀請(qǐng)碼?謝謝!
1/1692
2019-09-25
經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào)提交的時(shí)候提示:已在年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,年度綜合所得匯算和經(jīng)營(yíng)所得不可重復(fù)享受
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2022-03-29