国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

請問老師,企業(yè)所得稅年度申報時 報表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
1/3735
2020-05-11
老師好,本年利潤是519735.63元,應納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計算,幫我算下,應納多少所得稅
1/770
2020-01-07
年初的時候申報企業(yè)所得稅A類季報,當時申報的時候利潤數(shù)據(jù)有一點錯誤,現(xiàn)在匯算清繳年報利潤數(shù)據(jù)和預繳季報數(shù)據(jù)有一點差別,我在電子稅局更正申報顯示說我已經(jīng)年報不能更正,更正的話請通過年報更正,我想問一下這種情況應該怎么處理啊,是不是還是應該去窗口更正之前的預繳季報???
3/654
2021-05-21
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
2/1279
2019-07-11
甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權股份。2018年,甲公司取得來自中國境內的應納稅所得額為1 000萬元,乙公司當年在A國實現(xiàn)的應納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項,則甲公司2018年應向中國繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
1/1269
2019-11-05
求問?。。。?1.遞延所得稅資產,當期遞延所得稅負債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
4/857
2020-04-25
2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財稅[2019]13號、國家稅務總局公告2019年第2號、國家稅務總局公告2019年第3號)假如應納稅所得額是100萬,這個企業(yè)所得稅是怎么算的
1/18483
2019-01-23
我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應收賬款 -100000 貸:以前年度損益調整 -97087.38 應交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調整 97087.38 現(xiàn)在申報財務報表發(fā)現(xiàn)資產負債表利潤表勾稽關系不對,相差的數(shù)就是以前年度損益調整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調整資產負債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢??
1/863
2020-04-24
我司是核定征收的,我填寫所得稅鑒定表,上年所得稅額我就填17年交的所得稅,包括匯算清繳那部分也加進去嗎?
1/490
2018-03-10
2016年會計上確認了預計負債,為什么算成17年的?遞延所得稅資產,遞延所得稅負債,遞延所得稅費用三者什么關系?
1/1663
2017-06-14
老師,我們再2019年12月計提所得稅1000元, 再2020年進行所得稅匯算清繳的時候實際繳納所得稅370元, 請問會計分錄是???
1/779
2020-06-19
A公司年初凈投資資本1000萬元,預計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權 平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
1/2551
2020-03-07
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費用30萬元,職工工會經(jīng)費1.5萬元,職工教育經(jīng)費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經(jīng)費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應當繳納的所得稅。 A.應納稅所得稅17.25(萬元) B.應納稅所得稅17.925(萬元) C.調整職工三項費用增加應納稅所得額19.5(萬元) D.調整職工三項費用增加應納稅所得額16.5(萬元)
3/742
2022-01-05
個體生產經(jīng)營所得,a表表示查賬征收嗎?,b表相反嗎,個體生產經(jīng)營要不要匯算清繳同企業(yè)所得稅,是有這樣的申報表申報嗎
1/772
2019-01-06
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計提,今年分錄做成:借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納時:借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
2/799
2016-08-03
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表
1/3373
2018-05-18
個人所得稅年度清理
1/56
2022-03-20
收到18年所得稅退稅
1/980
2019-06-12
2018年初交納2017年度所得稅額,2017年度未計提,2018年度匯算清交,年度納稅申報表(A)交納所得稅請問應填在哪欄?
1/440
2019-05-25
交所得稅是按本月數(shù)的利潤總額交所得稅還是按本年累計數(shù)的利潤總額交所得稅
3/982
2017-05-18