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老師,12月份做賬的時候應交稅費科目用不用做結轉?
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2019-01-10
已交稅金貸方余額0.02元,怎么調賬?調平?
1/1713
2020-01-07
徐老師,我是佳楠介紹來提問的,可否幫我看看這個:幫我看下應交稅費這里有沒有做錯,我8月的留抵6112.8元
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2019-09-26
我登賬的時候,到應交稅費那一塊的余額不知道怎么算的,那個余額是:169994.24那個怎么得來的?
1/694
2017-12-25
老師,我上年12月份,工資和稅費我都沒有計提,然后現(xiàn)在資產負責表中會顯示應交稅費在借方有數(shù)據(jù),應付職工應酬借方也有數(shù)據(jù)怎么辦?
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2020-03-21
老師,你好,我咨詢一下關于科目設置的事情,小規(guī)模公司,在應該稅費-應該交增值稅下面已經有了三級科目。我現(xiàn)在是不是可以在應交稅費下面再設置一個相同的二級科目應交增值稅?還是要在應交增值稅下面再設置一個三級科目應交增值稅?兩個相同的科目會不會對有什么沖突
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2023-10-24
應交稅費在貸方的負數(shù)0.01,原因是稅差引起的.怎么把賬調平呀?
3/3020
2017-02-15
老師我2季度要出表,想咨詢一下應交稅費什么時候計提,結轉
1/546
2019-10-12
你好,我的賬上出現(xiàn)19年應交稅費貸方期初余額
1/713
2019-12-12
老師好,地勘單位開了一張普票,收入10萬,稅金0.6萬。做賬時,借:銀行10.6 貸:收入10,貸:應交稅金0.6。同時,借:支出0.6,貸:收入0.6。怎么理解?
1/1023
2019-10-12
應交稅金和支付職工薪金怎么結轉??
1/787
2018-09-06
應交稅費的期末余額可能為負數(shù)嗎?
1/1494
2020-11-07
應交稅費的貸方比借方多,這種情況正確嗎,
1/1440
2018-11-13
你好,我現(xiàn)在在結轉應交稅費科目,實際公司每個月都納稅了,現(xiàn)在余額有23萬,怎么辦?
1/354
2022-01-14
應交稅費-應交所得稅不用結轉到本個利潤科目吧,
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2024-07-10
這個發(fā)票有稅費,為什么做賬沒有應交稅費?
1/671
2017-07-18
我那個已交稅金是已經調過帳了,但還是不平,他的余額是962塊三毛三。你可以看一下這個明細John是什么問題造成的嗎?可以給我一個準確的那個調賬的分錄嗎?
1/1028
2019-07-10
本月開了一張專票作廢了,報稅的時候哪個預交稅金哪里要不要加上這張作廢的稅金
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2022-01-11
因為第三方核稅少減已扣稅款,倒至五六月多交稅款,因現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,可不可在接下來的幾個月里不交個稅
1/570
2018-08-02
求問,出租廠房,此筆稅費貸方計入應交稅費什么?
2/836
2021-10-23