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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-01-10 15:49

您說的結(jié)轉(zhuǎn),是將對應(yīng)的稅金及附加科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤嗎?

閆倩老師 追問

2019-01-10 15:56

老師好,是把借方的都轉(zhuǎn)到貸方,把貸方都轉(zhuǎn)到借方,把科目做平。

張艷老師 解答

2019-01-10 15:59

科目沖平不是這樣做的,應(yīng)交稅費是通過實際繳納稅款沖平的,而稅金及附加科目是通過結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目沖平的。

閆倩老師 追問

2019-01-10 16:10

老師,稅控的減免稅怎么做分錄?

張艷老師 解答

2019-01-10 16:17

借:管理費用  
貸:銀行存款等  
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用

閆倩老師 追問

2019-01-10 16:26

老師,到年底了減免稅款在借方需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)?
余額轉(zhuǎn)成零

張艷老師 解答

2019-01-10 16:27

需要結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅的,該科目余額為零。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好!沒有其他應(yīng)交稅費科目的,這個是記入應(yīng)交稅費科目哦
2021-12-09 21:25:32
您說的結(jié)轉(zhuǎn),是將對應(yīng)的稅金及附加科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤嗎?
2019-01-10 15:49:45
你好!這個是輔導(dǎo)期的企業(yè)用的了。
2019-08-23 15:21:30
你好 是在同一個應(yīng)交稅費下面的
2019-03-17 20:45:12
都設(shè)吧 ,比較清晰
2017-03-16 11:33:19
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