国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

對公賬戶上的錢能轉(zhuǎn)到法人個(gè)人銀行卡上嗎?也就是對公賬戶上的錢怎么樣提出來呢
1/6599
2017-08-26
我上個(gè)月開的普通發(fā)票,上個(gè)月沒有作廢,這個(gè)月紅沖,要怎么填寫上個(gè)月的增值稅報(bào)表
1/1337
2019-08-08
老師 新到了一家公司 銀行帳之前都沒做 賬上無余額 但是銀行流水上有 對不上 怎么調(diào)
1/1550
2020-06-11
老師,應(yīng)付賬款借方余額 和審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù)對不上會是什么原因 賬上沒有預(yù)收賬款 也沒有預(yù)付賬款,其他應(yīng)付是對的上的
1/663
2019-05-09
老師,我們公司社保公積金都是下月交上月,上月我要在賬上記提掛賬,下月扣款繳納,上月計(jì)提掛賬時(shí)我可以計(jì)入哪具科目呀
2/795
2022-04-20
老師,在用友軟件上做賬,銀行余額對不上,賬上0.63元,我導(dǎo)出賬上明細(xì)與銀行流水核對,每一筆數(shù)字都是對的,為什么余額會不對呢?
1/1137
2019-06-21
老師,季報(bào)的所有者權(quán)益變動表中,有本年金額和上年金額 ,其中,上年金額是指上年同季度的金額嗎?還是填寫上年度末的金額?
1/339
2024-04-12
公司把商品銷售給上海平臺(類似于美團(tuán))上的郵政公司,上海平臺收取3.5個(gè)點(diǎn),我們公司取現(xiàn)也是通過上海平臺到對公戶,請問發(fā)票應(yīng)該開給上海平臺,還是開給郵政公司。
1/417
2017-09-06
計(jì)提工資,社保,個(gè)稅的賬有些迷?公司本月交上月計(jì)提的,個(gè)人直接從本月的工資中扣掉,那本月交上去的社保實(shí)質(zhì)上是上個(gè)月的,那社保局給算成是上個(gè)月的社保嗎?
1/587
2017-09-05
老師,我們有員工兩處發(fā)工資,有一邊上社保,有一邊不上社保,上社保按綜合申報(bào)個(gè)稅,請問不上社保這邊按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎,不上社保這邊員工要拿發(fā)票過來嗎
4/1152
2021-03-22
中途接來賬怎么會和申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)上數(shù)據(jù)對不上,比如我五月份接來的系統(tǒng)里面已經(jīng)報(bào)了上個(gè)季度,第二季度我申報(bào)是發(fā)現(xiàn)財(cái)報(bào)本年累計(jì)數(shù)對不上自己電腦上數(shù)
2/715
2021-07-22
公司1月份盤點(diǎn),原材料比張上少260000,賬上1400000,半成品比賬上少1900000,賬上2680000,庫存商品比賬上多400000,賬上1500000,分錄 借:半成品 260000 貸:原材料 260000 借:庫存商品 1900000 貸:半成品 1900000 借:以前年度損益調(diào)整 1500000 貸:庫存商品 1500000 分錄對嗎?
1/2582
2020-05-18
老師好 明細(xì)賬上增值稅上年結(jié)轉(zhuǎn)借方余額是4744.39 但是申報(bào)表上增值稅留底稅額是2704.39 申報(bào)表上能看懂 但是明細(xì)賬上的增值稅借方余額 我不知道是怎么算的 我也不知道這個(gè)跟申報(bào)表上的留底稅額是什么關(guān)系
1/268
2020-05-18
剛做了學(xué)堂里面建筑業(yè)深圳長城建筑12月份的賬,不知道上面報(bào)表是怎么做出來的,報(bào)表上的數(shù)跟明細(xì)賬上的數(shù)跟本就對不上
1/350
2018-10-16
跨年的進(jìn)銷存賬(稅帳),要不要將上年期末庫存填上去?還有每筆收入和支出的金額需要填上去,還是只需要填上數(shù)量就可以了?
1/769
2019-03-11
老師好,上個(gè)月做的勞務(wù)費(fèi)一直沒開上發(fā)票,這個(gè)月才開回來,費(fèi)用已在上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了,票回來補(bǔ)充在上個(gè)月憑證里這樣可以嗎?
1/709
2021-07-18
上海和蘇州店都是同一個(gè)老板,老板想把上海和蘇州合并一家納稅申報(bào)?公司放在上海,對外也是用上海的公司名稱,這樣可以嗎?
1/1481
2019-04-27
您好,我想問下日記賬上如果下班后賬上有一筆收款,第二天登記日期是記到款那天晚上的日期還是第二天上班后記賬的日期
1/1334
2020-12-30
老師您好,麻煩問一下,我們是國有企業(yè),需要上繳利潤,利潤上繳是按照凈利潤上繳還是按照提取盈余公積后的未分配利潤上繳
1/3645
2020-06-08
加計(jì)抵減累計(jì)有余額,上月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去加計(jì)抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請問上期加計(jì)抵減怎么做賬?然后這月把上期加計(jì)抵減余額調(diào)減了,請問這月調(diào)減加計(jì)抵減余額怎么做賬?然后上年度累計(jì)到上上月有增值稅留底稅額,但是上月抵減了增值稅留底稅額,怎么做賬?然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn),上期留底稅額不能抵減,但是上期抵減了,這期又在申報(bào)表里面把不能上期不能留底的增值稅額進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該如何做賬?
1/1745
2021-07-03