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現(xiàn)在上??梢灾苯訄罂甲詴嫀?,上海的嗎?
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2018-06-15
公司賬戶上的錢如何合理的轉(zhuǎn)到法人賬戶上
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2019-06-16
專票怎么上傳未成功,提交上傳沒反應(yīng),網(wǎng)絡(luò)好
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2022-02-28
上一輪上海房產(chǎn)稅改革試點有哪些經(jīng)驗教訓(xùn)
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2023-11-03
老師,我現(xiàn)金上年結(jié)轉(zhuǎn)時錯了,怎么調(diào)整上年的?
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2021-08-11
金蝶迷你版的上的賬能移到金蝶專業(yè)版上嗎?
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2017-08-10
我就是審核通過的照片上傳上去的,中級報名
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2019-03-16
加計抵減累計有余額,上月銷項稅額減去進(jìn)項稅額減去加計抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請問上期加計抵減怎么做賬?然后這月把上期加計抵減余額調(diào)減了,請問這月調(diào)減加計抵減余額怎么做賬?然后上年度累計到上上月有增值稅留底稅額,但是上月抵減了增值稅留底稅額,怎么做賬?然后這個月發(fā)現(xiàn),上期留底稅額不能抵減,但是上期抵減了,這期又在申報表里面把不能上期不能留底的增值稅額進(jìn)行了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,該如何做賬?
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2021-07-03
購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗收入庫,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票_上注明價款為42萬元;運費4萬元,取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品- -批,采取分期收款方式結(jié)算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算,每期結(jié)算金額為含稅價格5.85萬元,應(yīng)購貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣。)
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2021-04-14
1、某公司是一家具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般象600萬元售及國內(nèi)銷售。甲公司本年5月購進(jìn)所需原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款600萬元、增值稅額78萬元,貨款已用銀行存款支付;內(nèi)銷貨物取得含稅銷售額327.6萬元,內(nèi)銷貨物成本為180萬元,該批貨物已經(jīng)發(fā)出,款項以銀行存款收,該批貨物在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶;出口貨物離岸價折合人民幣2350萬元,出口貨物成本為156萬元。假設(shè)上期留抵稅額為6.2萬元,增值稅稅率為13%,退稅率為10%。甲公司本年5月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了勾選確認(rèn)。 要求: (1)編制購進(jìn)原材料的會計分錄; (2)編制貨物外銷的會計分錄; (3)編制貨物內(nèi)銷的會計分錄; (4)計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額并做會計處理; (5)計算當(dāng)期應(yīng)納稅額并做會計處理。
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2023-02-06
應(yīng)抵扣稅額合計=進(jìn)項稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額 其中-免抵退貨物應(yīng)退稅額 怎么理解為什么是減去,還有按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額 為什么是加上,怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2018-09-04
老師您好,麻煩幫看下,這個上傳是上傳什么呀 ?
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2020-05-12
季報表,1.2.3月上期金額是否是上年1.2.3的余額啊
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2017-04-13
老師這個本月合計怎么跟電腦上對不上了呢
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2019-11-12
老板用公賬上的錢買車,稅收上有什么要求嗎
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2019-10-23
同意入賬要還在發(fā)票上嗎,憑證專票上能蓋嗎
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2019-01-15
老師,上期金額,是填上年同期還是緊鄰的一期。
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2023-07-07
老師,季報的利潤表上期是填上年度的同期吧
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2021-10-11
老師好,金稅四期上線了嗎?什么時候上線的呢?
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2021-12-02
貨車幫上可以開發(fā)票嗎?貨車幫上怎么開發(fā)票
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2019-10-16