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請教:其他應付款明細賬中有下面記錄 貸:收移動廣告租賃費26000(憑證號記-0046) 借:往來款移動廣告租賃費26000(憑證號記-0077) 這說明啥問題?
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2015-12-13
老師,這個委托付款協(xié)議,博銳可不可以和會仁直接掛往來,因為是博銳委托惠寶付會讓的工程款,這樣做,甲乙丙都不存在稅務(wù)風險吧?
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2018-10-23
幼兒園先付給老師,過后申請補助撥款,這個補助可不通過應付職工薪酬嗎?不能算是代付嗎?掛往來 之后收到申請撥付款 就銷走了
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2022-06-02
年終了,股東的往來要怎么結(jié)清呢??一個股東目前其他應收款貸方一百多萬,還有一個是其他應收款貸方幾萬元~~~請問用什么方法結(jié)清
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2017-12-12
我們是被掛靠方,做的路橋工程,往外開工程款發(fā)票,掛靠單位直接開進來工程款的發(fā)票,或者開進來勞務(wù)費發(fā)票,可以這樣做成本嗎?
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2022-02-18
其他公司掛靠我公司,我公司替對方付材料款還有進項稅款,怎樣記賬來沖減和掛靠企業(yè)的往來賬?購買材料來了發(fā)票又怎么記賬?
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2019-08-19
老師,子公司還沒有注冊下來,子公司人員的報銷款目前在母公司報銷,掛的往來款,那報銷單上的公司名稱是寫子公司還是母公司?
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2019-04-25
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們買材料,對方不能開發(fā)票,我公戶打到對方公戶的貨款,可以選擇采購款嗎?對方和我們掛往來賬可以嗎?
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2018-10-25
有個業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理有疑惑,公司要跟銀行開匯票,銀行協(xié)商辦理大額理財存入500萬到銀行,然后銀行要求款項需經(jīng)過公司的兩家客戶劃轉(zhuǎn)才能辦,然后公司劃給客戶乙,乙劃到客戶丙,然后丙劃給我司,帳戶直接對做,往后不再通過往來銷帳,特此定三方協(xié)議,以便三家公司帳戶處理本來我是做借:銀行存款,貸:預收帳款(客戶名),現(xiàn)在協(xié)議定了不通過往來銷帳,那我客戶貸方應該做什么?
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2018-09-10
有些客戶往公戶付款。用途寫的是房租。但實際上是定金。做賬的時候收取定金。借:銀存。貸。其他應付款。銀行回執(zhí)單上用途是房租影響嗎?
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2018-06-14
t3用友暢捷通軟件的應付賬款16年12月已經(jīng)啟用,但是沒設(shè)置往來輔助核算,想在要求設(shè)置該咋個弄呢,應付賬款貸方都還有余額
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2017-04-08
我單位疫情期間往慈善會捐款五萬元人民幣。這筆錢做分錄的話可以走營業(yè)外支出么?為什么有人說營業(yè)外支出是屬于罰款的錢呢
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2020-03-13
保理公司以保理放款的名義進賬戶的錢怎么做賬?還有,我們打給保理公司的往來款是算籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金支出嗎?現(xiàn)金流怎么記?
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2018-01-02
是新注冊公司,認繳制。以個人名義,往里面存十萬塊錢來運作,借:銀行存款,貸:其他應付款__某某,等有了收入,然后把這筆錢再還給某人?
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2017-04-21
這么做的分錄:假如開了10萬的稅,說好摳他們5個稅點,在15號先開了票交了稅(未收到款項),先做這筆分錄<br>借:其它應收款――代開票往來100000<br>貸:其它應付款――代開票往來95000<br> 應交稅費―增值稅2912.62<br> 應交稅費―城建145.63<br>營業(yè)外收入――代開票收入1941.75<br>繳稅:<br>借:應交稅費――應交增值稅2912.62<br> ――應交城建145.63<br>貸:銀行存款:3058.25<br>等他們回款時<br>借:銀行存款10w<br>貸:其它應收款――代開票往來10w.<br>返還:&
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2019-01-29
老師,1.工程項目上付給往來單位的,勞務(wù)維修費,可以借主營業(yè)務(wù)成本—維修費,貸銀行存款嗎?公司以往沒用過工程施工—合同成本科目 如果是借勞務(wù)成本科目的話,是勞務(wù)公司提供的勞務(wù)維修才能借勞務(wù)成本是嗎? 2.我們是收到維修費用專票,分錄應該怎么寫呢?是借主營業(yè)務(wù)成本 應交增值稅—進項稅額 貸銀行存款嗎?這樣就沒通過往來科目了,以前有合作買過材料的,要通過往來科目的話,分錄怎樣寫好呢
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2020-06-03
小規(guī)模公司,由公賬轉(zhuǎn)款到法人賬戶,借其他應收賬款-法人,貸銀行存款。等法人去支付某項款拿發(fā)票回來的時候,借××費用,貸其他應收賬款-法人,這樣當做借款還款可以嗎? 每月頻繁這樣轉(zhuǎn)款給法人操作往來款合法嗎
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2019-05-15
老師我現(xiàn)在遇到一個問題做貸款表時候需要填寫往來科目明細和金額 現(xiàn)在情況是我報表是重分類做的 預付賬款本來是1299金額 應付賬款0那么我報表在系統(tǒng)點擊重分類后出來預付賬款1779應付賬款是480 我貸款資產(chǎn)表也是按重分類科目金額填寫的 這樣的話我這兩個預付個應付往來明細怎么填寫 在余額表里面是不存在應付賬款480的就是我重分類了后應付賬款報表有480
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2020-05-07
請教:其他應付款明細賬中有下面記錄 貸:收移動廣告租賃費26000(憑證號記-0046) 借:往來款移動廣告租賃費26000(憑證號記-0077) 這說明啥問題?
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2015-12-13
新公司成立,投資款直接打法人賬戶,如果要打公司賬戶的話,是不是也要分開,每個股東按投資比例的多少往公司賬戶打款才是對的?
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2019-02-17