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老師好,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表的附列資料四(稅額抵減情況表)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280填好以后是自動(dòng)在主表23行應(yīng)納稅額減征額中生成還是要手動(dòng)填寫
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2021-10-15
申報(bào)時(shí),為什么增值稅主表銷項(xiàng)金額為0,和附表不一致,并且都不能手動(dòng)修改,主表金額正常情況下應(yīng)該是自動(dòng)獲取的,應(yīng)該怎么解決這個(gè)問題啊
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2020-04-23
建筑服務(wù)工程款,安裝服務(wù)費(fèi),填寫到附表一9%服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)后,增值稅申報(bào)表主表是填寫相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷售額處嗎?還是說(shuō)不用填寫?
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2019-12-05
小微企業(yè),如果收入季度超過(guò)了9萬(wàn)但不超30萬(wàn),那么增值稅不能減免但是增值稅的附加稅還是是可以減免的,對(duì)吧?如果收入超過(guò)了30萬(wàn),增值稅附加稅就不可以減免了,同時(shí)增值稅肯定也是不能減免的,對(duì)吧?
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2018-07-29
老師計(jì)提應(yīng)交增值稅的分錄是下面哪一個(gè) 1、借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-01-04
老師,上月我公司在稅務(wù)局代開了勞務(wù)費(fèi)票,增值稅及附稅已經(jīng)在稅務(wù)大廳繳納,請(qǐng)問本月申報(bào)附加稅申報(bào)表還用填寫數(shù)據(jù)嗎?還是直接0申報(bào)就可以了。
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2019-07-05
老師我是一般納稅人,10月份開的是簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專票,我要交500元的增值稅,那我的附加稅怎么申報(bào)呢,把500填到附加稅申報(bào)表里的那列呢
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2019-11-08
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅金是增值稅 附加稅 所得稅的總計(jì)吧?這個(gè)月沒有所得稅,而且附加稅也沒有計(jì)提,都是次月交上月的稅金,那么這里應(yīng)該怎么填呢
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2018-07-10
小規(guī)模公司,季度報(bào)表時(shí),城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加三項(xiàng)都要填寫嗎?交增值稅時(shí),城建稅已經(jīng)繳費(fèi),其它兩項(xiàng)沒有寫,不知是否已經(jīng)扣繳了呢?
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2019-04-09
小規(guī)模納稅人,本月沒有收入產(chǎn)生,增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表、所得稅,等納稅申報(bào)都是點(diǎn)進(jìn)去什么都不用填保存就可以了嗎?
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2019-01-08
你好:老師,我想問一下,個(gè)體是季報(bào)稅,但這個(gè)月有在稅務(wù)局代開的增值稅專票,在申報(bào)稅時(shí),主稅都報(bào)了,這些附加稅還需要申報(bào)嗎,怎么填附加稅的申報(bào)表?
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2020-01-08
增值稅小規(guī)模納稅人,在稅局代開增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)繳納了增值稅,這個(gè)季度申報(bào)附加稅的時(shí)候要怎么填寫?
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2019-04-02
請(qǐng)問老師,我們之前的會(huì)計(jì)把增值稅計(jì)入稅金及附加,現(xiàn)在要怎么寫把計(jì)入稅金及附加的增值稅的部分調(diào)整出來(lái)呢?要怎么寫分錄?
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2020-01-09
已在半個(gè)月前交了增值稅及附加6000,今天專管員打電話說(shuō)要更正申報(bào),更正后的增值稅及附加5000元,差額1000元會(huì)自動(dòng)退回銀行賬戶嗎
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2022-01-26
小微企業(yè)月銷售額10萬(wàn)以下免征增值稅,同時(shí)免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加和水利建設(shè)基金是嗎?城建稅也隨同增值稅免征嗎?
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2019-07-23
小規(guī)模納稅人,2018年的增值稅優(yōu)惠政策,月度銷售額不超3萬(wàn),季度不超九萬(wàn),免征增值稅。之前咨詢地稅,只要符合增值稅免稅范圍,因?yàn)樵鲋刀惒焕U,相應(yīng)的以增值稅為計(jì)稅依據(jù)的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加也可以免征,這樣的理解對(duì)不對(duì)?
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2019-01-14
老師你好,填寫增值稅,如果是一般納稅人的話,附表一是不是填寫不含稅的銷售額以及銷項(xiàng)稅額。然后主表會(huì)自帶含稅的銷售額出來(lái)是這樣嗎? 然后小規(guī)模納稅人的話,主表填寫不含稅的銷售額,附表填寫含稅的銷售額是這樣嗎?
2/885
2019-12-18
總公司本月不交增值稅,分公司需交增值稅,在做合并報(bào)表時(shí),這個(gè)增值稅應(yīng)該在報(bào)表上怎么調(diào)整?
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2019-02-12
我是建筑業(yè)、一般納稅人、想問一下、現(xiàn)在這個(gè)月開始我有新項(xiàng)目的增值稅要繳納、(應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))、那原來(lái)的附加稅(教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、城建稅是不是用應(yīng)交增值稅數(shù)字乘以對(duì)應(yīng)的稅率3%,2%,7%就行了)
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2016-12-12
一般納稅人享受月銷售十萬(wàn)免增增值稅嗎??教育費(fèi)附加都享受了
1/885
2018-02-05