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老師,我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里,然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
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2022-06-08
老師,實(shí)際工作中,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),是否需要做兩筆分錄,就是先沖減進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅; 然后再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面。 還是就做第二筆?
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2021-04-17
本月進(jìn)項(xiàng)不夠,然后用了增值稅附表四預(yù)繳增值稅來(lái)抵減,用附表四的預(yù)繳增值稅抵減還要交附加稅嗎?
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2018-07-10
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填,看哪里呢
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2022-07-11
在外地預(yù)繳增值稅的時(shí)候附加稅是在外地一起交還是在公司所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候交
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2023-07-07
老師問(wèn)下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)有借方余額20000元, 銷項(xiàng)貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進(jìn)項(xiàng)借方,銷項(xiàng)貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
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2016-02-29
我們公司是做房地產(chǎn)的 我們上個(gè)月開始預(yù)售了 收了預(yù)收款了 這個(gè)月要預(yù)繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎
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2024-03-10
您好老師請(qǐng)問(wèn)我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
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2019-05-14
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,等等所有的稅的計(jì)提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師,您好,我們公司是小規(guī)模,第一季度開了20萬(wàn)普票,第二季度全部紅沖改開了20萬(wàn)專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度增值稅免稅額度是30萬(wàn),我們開30萬(wàn)的普票還在免增值稅范圍內(nèi)嗎?
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2019-06-26
你好,小規(guī)模企業(yè)增值稅季報(bào)銷售額45萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,銷售額是指內(nèi)銷還是外銷,如果當(dāng)季外銷30萬(wàn)內(nèi)銷20萬(wàn),總共50萬(wàn),需繳納增值稅嗎,如果需要如何繳納?
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2022-01-31
老師 本地項(xiàng)目上月預(yù)收工程款了,上月也預(yù)繳增值稅了,本月開具了發(fā)票,次月申報(bào)增值稅,預(yù)繳的增值稅可以抵減增值稅嗎?抵減的話是不是意味著同時(shí)抵減了附加稅,但是預(yù)繳其實(shí)只是預(yù)繳了增值稅。
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2020-01-17
你好 老師 以前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候沒有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬(wàn)的余額 我怎么能把能這個(gè)數(shù)轉(zhuǎn)平呢
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2024-03-08
我們先做待認(rèn)證 ,認(rèn)證后,把待認(rèn)證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷項(xiàng)差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計(jì)提增值稅的是時(shí)候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對(duì)不
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2022-04-25
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時(shí)候用到的呢?為什么需要用到這個(gè)科目呢
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2021-11-10
第一季度3月借應(yīng)收 貸主收入10000 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)600 不超過(guò)30萬(wàn)小規(guī)模。請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)時(shí)應(yīng)該做賬貸應(yīng)交增值稅_減免增值稅?還是下一筆,借增值稅_銷項(xiàng)600 袋營(yíng)業(yè)外收?
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2020-05-27
小規(guī)模企業(yè),銷售產(chǎn)品的帳務(wù)處理,一種季度銷售額低于30萬(wàn)可以減免增值稅的,一種季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)的需要繳納增值稅的帳務(wù)處理
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2019-10-05
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額.就做到這步嗎?
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2018-04-28
計(jì)提增值稅是借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅_轉(zhuǎn)入未交,是這樣嗎一般納稅人的
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2021-07-02
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有什么區(qū)別嗎,分別用在什么時(shí)候
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2020-09-04