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老師這個是我們公司五月份的增值稅申報表,我拿來做模板問個問題,我們6月份也就是7月15日前申報增值稅的時候可不可以在未開具發(fā)票那里寫負數(shù),然后開具增值稅專用發(fā)票那里寫開具的正數(shù)發(fā)票,因為我們6月份有一張專票是5月份已經(jīng)按照未開具發(fā)票繳過稅款了,5月份客戶說不要發(fā)票,貨也是5月份給客戶的?,F(xiàn)在6月份客戶又要發(fā)票了,能不能像我前面說的那樣申報啊,無票那里寫負數(shù)先沖掉這筆無票收入,然后專票那里正常報開的正數(shù)發(fā)票,這樣申報可以么?
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2019-06-27
膨化大豆加工費用成本
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2019-08-25
咋做 1.2016年1月6日,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為3950萬元,增值稅進項稅額為513.5萬元。增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費為130萬元,增值稅進項稅額為11.7萬元??铐椌淹ㄟ^銀行支付。安裝該生產(chǎn)設(shè)備時,領(lǐng)用原材料一批,價值368萬元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實際成本為480萬元,銷售價格500萬元;支付安裝工人的薪酬為72萬元;假定不考慮其它相關(guān)稅費。 2.2016年6月30日,達到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限為10年,凈殘值為200萬元,采用雙倍余額遞減法計算折舊額。 3.2018年7月1日,公司決定對現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進行改擴建,以提高該生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)力能力。該設(shè)備于當(dāng)日停止使用,開始進行改擴建。 在擴建過程中,共發(fā)生擴建支出4000萬元,均通過銀行支付擴建款項,廠房拆除部分的殘料作價900萬元。 這道題咋做
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2023-12-01
公司因經(jīng)營管理的需要,于2*19年10月將一臺2*18年8月購進的設(shè)備出售。該設(shè)備賬面原始價值74萬元,已提折舊8萬元,取得出售價款60萬元(不含增值稅),適應(yīng)的增值稅率13%。開具增值稅專用發(fā)票款項已收并入銀行,另一銀行存款支付清理費用0.2萬元
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2020-07-02
個體戶是啟用增值稅稅種的次月申報啟用當(dāng)月的增值稅,后期都是季度申報對嗎
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2019-08-12
我想問下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進行抵扣嗎
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2019-06-01
我想問下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進行抵扣嗎
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2019-05-31
老師,小規(guī)模酒店季度不超45萬,不交增值稅,用不用月末價稅分離?結(jié)轉(zhuǎn)免征增值稅
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2022-04-08
我想問下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進行抵扣嗎
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2019-06-01
老師您好,增值稅專用發(fā)票后附了一張現(xiàn)金支票,現(xiàn)金支票里的金額用算增值稅嗎?
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2020-06-03
#提問# 老師好,請問專利在沒有確定能不能申請下來之前付的注冊費和代理費是不是都計入 研發(fā)支出-費用化: 借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:銀存 1、如果申請成功則:借:研發(fā)支出-資本化支出 貸:研發(fā)支出-費用化支出 借:無形資產(chǎn)-專利權(quán) 貸:研發(fā)支出-資本化支出 2、如果申請沒有成功 則:借:管理費用-研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出-費用化支出
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2020-03-28
老師問下“應(yīng)交稅費--未交增值稅”和“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅”使用時有什么區(qū)別?
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2019-11-06
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票壓線還可以用嗎?稅金小數(shù)點后面沒有寫全可以用嗎?
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2019-07-04
要求: (1)編制甲公司2016年1月1日發(fā)行債券的賬務(wù)處理。(2)計算2016年資本化的利息金額,并編制會計分錄。 (3)計算2017年建造廠房資本化及費用化的利息金額,并編制會計分錄。
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2022-05-13
為什么只是股東價值最大化?是否狹隘呢
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2022-09-05
價值9000元油煙凈化器屬固定資產(chǎn)哪一類?
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2020-02-18
這個成本模式怎么轉(zhuǎn)化成公允價值模式
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2022-04-26
結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅,為什么是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,而不是借管理費用-稅金?
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2016-11-15
不管任何企業(yè)只要開具增值稅專用發(fā)票就可以抵扣嗎
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2015-10-06