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差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對(duì)嗎
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2020-11-15
請(qǐng)問個(gè)體戶在稅務(wù)局代開了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫,填上去會(huì)有稅金出來提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時(shí)候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了,然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致,我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整
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2020-12-04
老師 我們是林木業(yè) 個(gè)體戶小規(guī)模 增值稅稅率為免稅 我在申報(bào)增值稅時(shí) 增值稅附列表填第1行還是第6行
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2020-04-04
老師好我是小規(guī)模納稅人,園林綠化企業(yè),免增值稅,上個(gè)月增值稅普票開了六萬多,增值稅申報(bào)表怎么填呢
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2019-07-01
老師,在網(wǎng)上申報(bào)國稅,在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒有填寫
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2020-01-03
為了交個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅,去增加了個(gè)稅目,然后申報(bào)表多出來個(gè)表三,不會(huì)填了
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2020-07-03
老師,我們公司有幾十個(gè)分公司,然后分公司的增值稅和附加費(fèi)是自己申報(bào)的,企業(yè)所得稅是總部這邊申報(bào)的,總部這邊申報(bào)增值稅的時(shí)候按照總部自己的收入申報(bào)增值稅,但是申報(bào)填的財(cái)務(wù)報(bào)表是含分公司的,這樣可以吧?就是報(bào)增值稅的收入和報(bào)表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個(gè)月申報(bào)時(shí)又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除,我填申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物,因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機(jī)打發(fā)票,也申請(qǐng)稅盤開了普票,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請(qǐng)問如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢以前年度的增值稅申報(bào)表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報(bào),增值稅申報(bào)表提示免稅,如果對(duì)方抵扣了,這邊又申報(bào)免稅有什么影響?怎么處理比較妥當(dāng)?
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2020-07-11
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入(含稅),增值稅申報(bào)表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88,對(duì)不
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2016-12-17
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13(實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的),12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出,需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎?2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2(當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票,申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出,其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期,導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆),2018年賬上未做轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢?
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2019-03-12
小規(guī)模放貸利息收入未開票 ,如果在增值稅申報(bào)表中填寫?
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2017-12-08
老師增值稅申報(bào)表上留底稅額,我賬上怎么轉(zhuǎn)出來啊?怎么做分錄
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2019-11-14
老師,小規(guī)模代開普票,增值稅申報(bào)表填哪里? 代開水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請(qǐng)問老師第三季度有未開票收入 第三季度未填入增值稅申報(bào)表但填入了所得稅的營業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17