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老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報(bào)表,增值稅申報(bào)表怎么填呢,開市場推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額,但是賬里沒有做處理,期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致,這樣填報(bào)可以嗎?
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2022-05-05
老師您好,稅控盤維護(hù)費(fèi)減免增值稅額,在納稅申報(bào)表中怎么填寫
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2019-06-04
第一季度,小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開6000元的專票,為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯(cuò)了?
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2019-04-09
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè),沒有進(jìn)項(xiàng)票,不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會因?yàn)槟悴煌硕愓夷銌??有人說不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進(jìn)項(xiàng)專票,稅務(wù)局應(yīng)該不會找吧 只做免稅處理就行吧,增值稅申報(bào)表上,我是填在免稅銷售額那,還是填到出口退免稅那呢?
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2022-04-02
請問增值稅申報(bào)表的減免稅額怎么填寫,您看我填寫的對嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專屬發(fā)票和稅控開具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應(yīng)該填到增值稅申報(bào)表的什么位置呢?請指教謝謝!
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2020-01-10
為了幫稅務(wù)完成任務(wù),本期預(yù)繳增值稅該如何填寫納稅申報(bào)表?
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2019-09-06
個(gè)稅退稅返回,增值稅申報(bào)附表填了,主表怎么填,填哪里, 6%的服務(wù)費(fèi)專票,附表1自動(dòng)生成了,主表怎么填,都不填嗎?填哪里,主表第一欄只有銷售貨物,銷售勞務(wù),納稅調(diào)整
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2020-12-04
老師,假設(shè)修路的建筑企業(yè),本月結(jié)算單金額800萬,開票800萬,按完工百分比法確認(rèn)的收入1200萬,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表上的收入自動(dòng)帶過來是800萬,另外的400萬是不是填在未開票收入一欄,但是聽說有的稅局未開票收入不能填數(shù),所以我都是見票確認(rèn)收入,將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利,沒有用到工程結(jié)算這個(gè)科目,整個(gè)過程下來,這樣做有沒有什么問題?
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2021-03-15
老師好,9月份的增值稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)少交了1.8元,檢查后發(fā)現(xiàn)是進(jìn)項(xiàng)稅系統(tǒng)自己計(jì)算多了1.64元,進(jìn)項(xiàng)稅有認(rèn)證發(fā)票和旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng),數(shù)字沒填錯(cuò),系統(tǒng)合計(jì)出錯(cuò)了,增值稅申報(bào)表四(加計(jì)抵減)我是按合計(jì)數(shù)填寫,兩處合計(jì)等于我多抵扣了1.8元,增值稅就少交了1.8元,這種情況該怎么處理呢?我要到稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
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2020-11-15
非營利性組織接受捐贈收入要填入增值稅申報(bào)表嗎?
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2022-03-03
老師,我想問一下,我們是小規(guī)模的,然后季度才做賬,4-6月第二季度,我申報(bào)了增值稅申報(bào)表,實(shí)際繳納29.7,但是我填錯(cuò)了多扣了我們幾十塊,現(xiàn)在我已經(jīng)去稅務(wù)更正了,那我做4-6月的賬,是不是要計(jì)提稅費(fèi)呀
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2020-07-22
增值稅減免稅務(wù)申報(bào)表上月有余額,為什么這月余額不能自動(dòng)帶出來,該怎么辦
1/1313
2021-07-08
小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表的稅額和開票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
1/4131
2017-07-08
增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)對不上匯算清繳的總收入,這個(gè)關(guān)系大嗎?
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2022-03-29
老師,電子稅務(wù)局上的增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額與稅盤導(dǎo)出來的銷項(xiàng)稅額少了0.03元,我已經(jīng)報(bào)增值稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額申報(bào)納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過來,怎么寫分錄
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2021-09-11
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證時(shí),已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了。后來發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)誤,就撤銷統(tǒng)計(jì),重新進(jìn)行勾選,再統(tǒng)計(jì)確認(rèn),平臺顯示確認(rèn)完成。 之后我在電子稅務(wù)局填寫增值稅申報(bào)表時(shí),上面顯示的本期認(rèn)證相符的專票稅額是我第一次認(rèn)證時(shí)勾選確認(rèn)的稅額,我能不能直接在上面修改,填寫正確的進(jìn)賬稅額?
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2020-05-16
請問增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個(gè)科目
1/6176
2021-01-14
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動(dòng)生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒填
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2017-09-04