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老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
老師,小規(guī)模季報(bào),有普票免增值稅,也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2023-03-13
老師,最新增值稅小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中的減稅性質(zhì)代碼及名稱
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2020-07-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是什么意思?
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2020-01-05
#提問#請(qǐng)問老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報(bào)增值稅無(wú)票收入了,這季度我需要把上季度申報(bào)的無(wú)票收入紅沖,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎樣填寫?
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2020-07-15
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購(gòu)買稅控盤的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
你好,我在進(jìn)行小規(guī)模季度申報(bào)時(shí),提示未達(dá)起征點(diǎn),那要如果填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-02
老師好 請(qǐng)問一下增值稅納稅申報(bào)表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)期初未繳數(shù)字不對(duì),手動(dòng)也修改不了申報(bào)失敗該怎么辦?上個(gè)月的期末未繳稅額可以申請(qǐng)退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
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2020-05-13
1月出口的貨物,我2月在報(bào)1月稅的時(shí)候在增值稅納稅申報(bào)表填報(bào)了?,F(xiàn)在9月份我申請(qǐng)退稅,登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)時(shí),“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個(gè)金額的?是“小規(guī)模納稅申報(bào)表”中的哪個(gè)數(shù)據(jù)呀?(前提是季度銷售額不滿9萬(wàn))
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2018-01-11
這個(gè)免抵退稅額是申報(bào)的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報(bào)表截圖 這個(gè)增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個(gè)數(shù)值1658.39,對(duì)嗎?
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2017-07-07
本月沒有收入。增值稅納稅申報(bào)表也需要零申報(bào)嗎?我們公司是去大廳申報(bào)。這樣我需要在紙質(zhì)的申報(bào)表填寫0嗎
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2018-10-10
一般納稅人是必須申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 我們11月開始申報(bào)增值稅 但是到現(xiàn)在都沒有申報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表 是必須申報(bào)嗎
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2020-03-19
出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò),和增值稅申報(bào)表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計(jì)軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請(qǐng)問老師, 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會(huì)自動(dòng)把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨(dú)申請(qǐng)退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報(bào)增值稅時(shí)我們?cè)谕硕愊到y(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物,因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機(jī)打發(fā)票,也申請(qǐng)稅盤開了普票,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請(qǐng)問如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢以前年度的增值稅申報(bào)表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報(bào),增值稅申報(bào)表提示免稅,如果對(duì)方抵扣了,這邊又申報(bào)免稅有什么影響?怎么處理比較妥當(dāng)?
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2020-07-11