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我單位收到對(duì)方單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票有誤,然后將記帳聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給對(duì)方(當(dāng)月業(yè)務(wù))但今天登陸增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),上面提示,我單位收到一張紅字發(fā)票,我想請(qǐng)問(wèn)一下,這種情況對(duì)方是不是應(yīng)該作廢那張發(fā)票,而不是沖紅,如果他要沖紅的話(huà),他們是不是應(yīng)該把正數(shù)發(fā)票的記帳聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給我們。
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2022-03-24
老師,增值稅申報(bào),是拿到專(zhuān)票后,比如開(kāi)票日期為2月份的票,在3月15前要上增值稅發(fā)票管理平臺(tái)勾選,勾選簽名后即為認(rèn)證?不能抵扣的票就需要勾選不抵扣?如果確認(rèn)不能抵扣的票,當(dāng)月既沒(méi)有勾選抵扣也沒(méi)有勾選不抵扣,過(guò)了3.15是不是就報(bào)廢了?然后操稅是不是就是指在增值稅發(fā)票管理平臺(tái)上勾選這件事?
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2021-03-16
請(qǐng)問(wèn),三證合一了的企業(yè)要對(duì)方對(duì)我司開(kāi)具增值稅發(fā)票,我提供給對(duì)方的開(kāi)票資料包括哪些信息
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2016-05-17
36 (12.0分)甲公司2018年6月20日購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款1000000元增值稅額1560000元,該增值稅專(zhuān)用發(fā)票2018年6月符合抵扣規(guī)定。該機(jī)器設(shè)備于2018年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司在
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2022-12-12
我給一公司開(kāi)了一堆增值稅專(zhuān)用發(fā)票 然后后悔了 就沒(méi)有給他紙張發(fā)票,只是抬頭啥的是他公司的 他公司沒(méi)有收到發(fā)票 這對(duì)他公司有利嗎?
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2023-04-23
5日,遠(yuǎn)洋公司以新建廠(chǎng)房一棟向企業(yè)投資,評(píng)估價(jià)值1500000元(含稅,增值稅稅率為9%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)
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2021-11-13
差5萬(wàn)元金額13個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)去抵嗎?
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2023-01-30
普通增值稅發(fā)票開(kāi)出后對(duì)方說(shuō)不需要發(fā)票了然后跨月沖紅后需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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2020-02-03
你好,我住宿的時(shí)候用公司抬頭開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,但是后來(lái)沒(méi)有報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)單位會(huì)知道嗎?會(huì)對(duì)公司造成什么影響嗎?
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2023-12-01
老師,小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票交增值稅分錄,也要走轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅嗎?別的會(huì)計(jì)也說(shuō)無(wú)論專(zhuān)票還是普票都需要計(jì)提這樣做分錄?
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2021-10-13
請(qǐng)問(wèn)老師:個(gè)體戶(hù)的小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不到10萬(wàn)是免增值稅的,而開(kāi)票只能3萬(wàn)的增值稅發(fā)票,超出3萬(wàn)的增值稅發(fā)票就交稅的規(guī)定嗎?
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2020-01-03
老師,您好,小規(guī)模納稅人,季度收入不超過(guò)45萬(wàn),但開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票了,開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票這部分也要交增值稅是嗎?開(kāi)普票的不用交增值稅是嗎
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2021-10-05
老師,我是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度9萬(wàn),包不包含代開(kāi)增值稅發(fā)票
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2019-09-30
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是機(jī)打印的嗎?
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2023-08-25
浦東新區(qū)小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票扣不了款,顯示協(xié)議未通過(guò),問(wèn)稅務(wù)局說(shuō)協(xié)議已通過(guò),但就是扣不了款。
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2019-06-17
銷(xiāo)售啤酒20噸給副食公司,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款58000,收取包裝物押金3000元,同年12月副食公司按合同約定將包裝物退回并取回全部押金,啤酒箱押金總計(jì)5000元 3月應(yīng)納增值稅,3月應(yīng)納消費(fèi)稅,包裝物的涉稅依據(jù)是什么,啤酒的包裝物租金如何進(jìn)行籌劃
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2019-11-07
你好老師,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票忘填對(duì)方公司賬號(hào)了,叫他們退回來(lái)我從開(kāi),可他們說(shuō)自己搞定是啥意思啊
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2023-12-18
你好,別人掛靠我的建筑勞務(wù)公司,開(kāi)發(fā)票是不是虛開(kāi)增值稅發(fā)票
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2019-10-25
我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開(kāi)的電子普票,服務(wù)費(fèi)115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來(lái)A公司虛開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過(guò)來(lái)一個(gè)通知 “經(jīng)核實(shí),某涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開(kāi)具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費(fèi)用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)你單位就以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報(bào),補(bǔ)繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過(guò)電子稅務(wù)局反饋。自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)一并改正。” 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
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2023-08-04
如果小規(guī)模納稅人為什么要代開(kāi)增值稅發(fā)票呢?如果代開(kāi)是要多繳稅嗎?
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2019-12-24