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甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī),超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后,甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)(款項(xiàng)未收),并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
老師,增值稅納稅申報(bào)附表四,前期有個(gè)留底購(gòu)買稅控盤和服務(wù)費(fèi)一共480元,本期有增值稅,480元抵扣,除了附表四,主表需要填寫哪行?
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2020-01-13
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開(kāi)了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶,現(xiàn)在我要增值稅申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開(kāi)票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄呢 ?
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2022-01-10
 ̄增值稅申報(bào)表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
本月申報(bào)時(shí)提示,非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)為零
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2022-03-06
申報(bào)時(shí),為什么增值稅主表銷項(xiàng)金額為0,和附表不一致,并且都不能手動(dòng)修改,主表金額正常情況下應(yīng)該是自動(dòng)獲取的,應(yīng)該怎么解決這個(gè)問(wèn)題啊
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2020-04-23
增值稅附表4稅控技術(shù)費(fèi)用未抵扣,期末有余額,以后每月申報(bào)的時(shí)候需要月月保存嗎?
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2019-09-04
老師,這個(gè)是什么意思,填增值稅附表二的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè),申報(bào)抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)時(shí)是這樣填報(bào)嗎 ,
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2019-06-05
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),除了填預(yù)交增值稅表外,還用填增值稅附表四第四行第二列銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎?
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2021-04-08
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開(kāi)專票,開(kāi)了一張紅字發(fā)票,季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢?
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2022-01-10
老師,申報(bào)增值稅時(shí),要抵減稅控盤的抵減額,我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額,還需要填寫在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出
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2020-10-10
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目,預(yù)收業(yè)主房款,未開(kāi)發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開(kāi)增值稅普通發(fā)票5%,當(dāng)期申報(bào)表怎樣填寫?
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2022-02-18
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個(gè)月公司申報(bào)了未開(kāi)票費(fèi)用,本期在未開(kāi)票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對(duì),系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)了,是不是12月份往前推十二個(gè)月算?我中間有幾個(gè)月沒(méi)有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開(kāi)填的,他們說(shuō)是分開(kāi)計(jì)稅的,也就是說(shuō)有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類沒(méi)有達(dá)到500萬(wàn)呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
小規(guī)模,一季度不超過(guò)30萬(wàn)元,增值稅報(bào)表是這樣申報(bào)嗎?
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2019-04-04
老師,小規(guī)模季報(bào)這個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表怎么填了?
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2020-04-21
請(qǐng)問(wèn)火車票機(jī)票抵增值稅,申報(bào)時(shí)是填在哪個(gè)表格里面
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2019-06-05
老師,建筑行業(yè)開(kāi)外簽證預(yù)交的增值稅在申報(bào)表怎么填
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2019-04-12
小規(guī)模,建筑業(yè)10%稅,怎么報(bào)稅,增值稅申報(bào)表上面只核3%。
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2019-04-15