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老師您好 我想請(qǐng)教下 如果2017年12月資產(chǎn)附表上應(yīng)交稅費(fèi) 是-286183.77 那么我補(bǔ)2018年1月的增值稅納稅申報(bào)表一的時(shí)候 怎么填寫(xiě) 應(yīng)該填寫(xiě)在哪欄 是填寫(xiě)在本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?
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2021-02-02
我公司是一般納稅人,銷(xiāo)售貨物及會(huì)議服務(wù),10月份由于銷(xiāo)售衣服退貨,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元,開(kāi)了正數(shù)發(fā)票會(huì)議服務(wù)金額14533.78元,稅額872.02元,在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額不讓填負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣填,開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開(kāi)的正數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請(qǐng)教一下,就是小規(guī)模的時(shí)候出口了部分,申報(bào)增值稅稅的時(shí)候是無(wú)票申報(bào),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票足夠開(kāi),不開(kāi)票那些,是否需要再補(bǔ)開(kāi)? 如果補(bǔ)開(kāi),增值稅申報(bào)表,怎么搞?現(xiàn)在都是一般納稅人申報(bào)表格式了
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2020-11-30
增值稅納稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售收入不想再更正了,那實(shí)際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售收入一致呢?需要一致的話又要如何按照實(shí)際金額做賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報(bào)表,補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅的差額,現(xiàn)在導(dǎo)致去年的銷(xiāo)售收入增加了,賬務(wù)怎么處理。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2021-11-02
老師,一般納稅人企業(yè)繳納的開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元怎么填申報(bào)表,如果本期不抵扣怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-08-01
小規(guī)模,有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),在填增值稅申報(bào)表時(shí),這個(gè)可以全額抵扣的費(fèi)用,填哪里?
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2019-12-06
增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額包括哪些銷(xiāo)售?
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2021-04-12
就是增值稅納稅申報(bào)表的那個(gè),本期繳納上期應(yīng)納稅額。這個(gè)是需要我們自己填寫(xiě)嗎?
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2021-02-20
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 在申報(bào)增值稅時(shí),填在表幾的哪項(xiàng)里?
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2018-12-13
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),填的增值稅減免稅申報(bào)表對(duì)不對(duì)?
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2019-11-11
小規(guī)模納稅人不超過(guò)30萬(wàn)銷(xiāo)售額 免征增值稅 增值稅申報(bào)表怎么填
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2020-04-16
增值稅季度申報(bào)表核定銷(xiāo)售額是75000,公司開(kāi)了28500元,用不用交增值稅
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2017-04-12
小規(guī)模勞務(wù)派遣單位納稅人如何申報(bào)增值稅(增值稅報(bào)表如何填寫(xiě))?
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2019-10-09
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒(méi)做錯(cuò)?。?/span>
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2021-09-14
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
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2020-09-22
老師 我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表提示我票表比對(duì)不通過(guò) 這是什么原因呀 我是按照金稅盤(pán)里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的呀
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2021-01-11
?老師,金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對(duì)的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢(xún)那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
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2022-03-29