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在哪可以下載新版的土地增值稅清算申報表
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2017-04-19
定期定額的個稅申報表中還有增值稅的附加稅因為不到9萬,應(yīng)稅項目就不用填寫金額了吧,寫0就行吧?
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2019-10-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 當月開的有不征稅發(fā)票和10%稅率的普通發(fā)票 本月增值稅申報的時候附表一怎么填寫呢
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2018-08-03
《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中是否只需填寫有扣除項的稅率,沒有扣除的需要填寫嗎?
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人,1-3月開票12050.26 稅120.52價稅合計12170.78 按照1%開的發(fā)票,增值稅及附加稅申報表,怎么填寫?謝謝老師
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2022-04-12
我們公司開發(fā)票是差額交稅,那么增值稅納稅申報表附列資料(一)里面的銷售額是開票金額,還是開票金額/1.06
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2019-12-10
新能源汽車的租售業(yè)務(wù),申報增值稅時附表三(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)會有本期的收入,對嗎
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2020-01-04
北京申報增值稅小規(guī)模報表,保存成功后,按“申報”,出現(xiàn)“填表頁報文保存異?!?,是怎么回事?都是0申報
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2019-07-09
增值稅報表?。。。。。。。?!1增值稅報表19新的怎么填啊
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2019-04-10
老師請教一下,前面會計12月申報增值稅,后面一月又開了負數(shù)發(fā)票三百多萬,去前臺申報,直接沖銷的是12月的增值稅申報表,那三百多萬需要退稅,12月的賬務(wù),我要怎么處理才能跟申報表一致呢?
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2021-05-17
我在填一般納稅人申報表時,想把3月份繳納的稅控服務(wù)費280元抵扣了,在增值稅減免申報表填列了,但是附表四自動帶不進去,也填補進去。我保存時,提示增值稅減免申報表減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計(280)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
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2018-06-11
那季度的國稅申報表,也要附在6月的憑證后面嗎?就是說6月既有月報表也有季度報表都要附上嗎?
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2021-07-28
撤銷申報了,也把附表一、附表二的數(shù)據(jù)刪除了,然后再做發(fā)票采集,可老是顯示附表一二已填寫請修改。但是都把數(shù)都刪了呀,這是怎么回事?
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2017-04-05
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報增值稅的時候,在填寫申報表和附列資料時不含稅銷售額有差異,我是按照稅控盤上面的填寫的申報表,然后附列資料不含稅銷售額就多出來0.1 ,這個填的時候要怎么填寫?是按稅控盤上面的填寫嗎?
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2019-07-04
老師,我想問下申報企業(yè)所得稅報表里是先填里面的附表,還是先填主表
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2019-06-29
老師您好 我想請教下 如果2017年12月資產(chǎn)附表上應(yīng)交稅費 是-286183.77 那么我補2018年1月的增值稅納稅申報表一的時候 怎么填寫 應(yīng)該填寫在哪欄 是填寫在本月數(shù)還是本年累計數(shù)?
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2021-02-02
我公司是一般納稅人,銷售貨物及會議服務(wù),10月份由于銷售衣服退貨,開負數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元,開了正數(shù)發(fā)票會議服務(wù)金額14533.78元,稅額872.02元,在填增值稅申報表時,應(yīng)稅貨物銷售額不讓填負數(shù),應(yīng)該怎樣填,開的負數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開的正數(shù)銷項稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請教一下,就是小規(guī)模的時候出口了部分,申報增值稅稅的時候是無票申報,因為沒有發(fā)票足夠開,不開票那些,是否需要再補開? 如果補開,增值稅申報表,怎么搞?現(xiàn)在都是一般納稅人申報表格式了
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2020-11-30
增值稅納稅申報表中的銷售收入不想再更正了,那實際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報表中的銷售收入一致呢?需要一致的話又要如何按照實際金額做賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報表,補了3個點的稅的差額,現(xiàn)在導致去年的銷售收入增加了,賬務(wù)怎么處理。會計分錄怎么寫
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2021-11-02