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外資企業(yè)繳納完企業(yè)所得稅后,分配給外國(guó)投資方的分紅還要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2019-10-14
老師,營(yíng)改增后,建筑行業(yè)外出經(jīng)營(yíng)的老項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳企業(yè)所得稅后,總包和分包的企業(yè)所得稅抵扣事項(xiàng),怎么處理?地稅大廳說(shuō),發(fā)票已經(jīng)不在地稅開(kāi),他們做不了這個(gè)工作??墒菄?guó)稅說(shuō),企業(yè)所得稅是地稅管,還是得找地稅處理。我都不知道該找誰(shuí)了
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2017-04-25
請(qǐng)教建筑行業(yè)外地預(yù)繳稅款和月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄(包含附加稅,個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅),盡量詳細(xì),謝謝!
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2020-07-02
公司為核定征收,企業(yè)所得稅還能不能享受小微企業(yè)減按50%,稅率20%計(jì)算所得稅
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2018-10-04
老師,我想問(wèn)一下 1.這種境外A國(guó)家有兩個(gè)子公司,一個(gè)子公司盈利,一個(gè)子公司虧損,那在計(jì)算抵免限額的時(shí)候是用盈利的甲公司減去乙公司的虧損再計(jì)算A國(guó)的抵免限額嗎?圖片上的題因?yàn)槟甏?,也沒(méi)有找到相關(guān)政策,還請(qǐng)老師解答一下。 2.境內(nèi)所得額是減去了以前年度彌補(bǔ)的虧損,還是說(shuō)沒(méi)有減去,要將境內(nèi)所得和境外所得合并后計(jì)算出總的所得額再?gòu)浹a(bǔ)虧損呢
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2020-06-19
老師未進(jìn)行利潤(rùn)分配的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法人需要進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
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2020-03-26
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)中,收入總額是營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2021-01-18
合伙企業(yè)的投資人如果是法人組織的話(huà),他的所得交的什么稅?企業(yè)所得稅?
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2020-02-14
證照名稱(chēng)是農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得嗎?
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2020-07-12
老師,小規(guī)模公司,有利潤(rùn)50萬(wàn),有交企業(yè)所得稅,那法人要不要交個(gè)人所得稅?
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2022-02-28
老師,請(qǐng)教一下,一般納稅人查賬征收第一季度總利潤(rùn)虧3萬(wàn),第二季度總利潤(rùn)盈利2萬(wàn),那第二季度的時(shí)候要預(yù)繳交企業(yè)所得稅嗎?4個(gè)季度是連續(xù)核算總利潤(rùn)盈虧還是分開(kāi)核算?
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2021-04-07
公司是一般納稅人工程類(lèi)B類(lèi)核定征收,那企業(yè)所得稅怎么報(bào)?
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2019-01-10
公司是一般納稅人,按照查賬征收的,企業(yè)所得稅是季報(bào)的,假如說(shuō)我們公司9月份的利潤(rùn)是10萬(wàn),我應(yīng)該繳納10萬(wàn)*25%的所得稅嗎?但是有人說(shuō)利潤(rùn)沒(méi)達(dá)到稅務(wù)的征收標(biāo)準(zhǔn),就按照15%征收,到底怎么辦
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2018-08-22
老師,核定征收的一般納稅人,意思就是按核定稅率繳納所得稅對(duì)嗎?那還需要準(zhǔn)備成本票嗎?
1/911
2019-09-10
你好,老師,我們是新成立的企業(yè),已經(jīng)申請(qǐng)為一般納稅人,企業(yè)所得稅可以可以申請(qǐng)核定征收嗎
1/316
2019-04-16
核定征收個(gè)體戶(hù)核定額季度82500元實(shí)際開(kāi)票數(shù)110000要怎樣繳增值稅和個(gè)人所得稅
1/176
2023-12-26
限售的股票轉(zhuǎn)讓征不征所得稅
1/593
2017-05-10
季度所得稅, 可以根據(jù)實(shí)際季度應(yīng)稅所得計(jì)算的對(duì)嗎?比如是小微企業(yè), 一季度應(yīng)納稅所得是9000元 那么所得稅率是10% 是這樣算的吧. 還有另外的方法嗎
1/988
2017-04-09
境內(nèi)居民企業(yè)甲在 A 國(guó)、B 國(guó)各設(shè)立一個(gè)分公司。2020 年來(lái)源于境內(nèi)的應(yīng)稅所得 2000 萬(wàn) 元,來(lái)源于 A 國(guó)的應(yīng)稅所得 400 萬(wàn)元,已在 A 國(guó)繳納所得稅 80 萬(wàn)元;來(lái)源于 B 國(guó)的所得 100 萬(wàn)元,已在 B 國(guó)繳納所得稅 30 萬(wàn)元。 問(wèn):企業(yè)甲選擇何種抵免方式對(duì)自己有利?
2/1978
2021-06-17
老師 算企業(yè)所得稅時(shí) 不征稅收入和免稅收入在算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候都加進(jìn)去嗎
1/2719
2019-07-16