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本月應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅10000元,但是因?yàn)閰R算清繳出來(lái)負(fù)數(shù)為5000元,這5000抵繳了本月的所得稅,即本月實(shí)際繳納了5000元,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
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2016-07-10
咨詢關(guān)于異地預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅。附加稅是會(huì)計(jì)分錄?是否要計(jì)提?在當(dāng)?shù)亟欢悤r(shí)可否扣除?謝謝!
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2017-08-01
老師您好,計(jì)提3個(gè)附加稅,做分錄時(shí),借:稅金及附加,后面有沒有二級(jí)明細(xì)?是什么? 問題2,繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?
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2022-01-13
你好,12月企業(yè)所得稅月底計(jì)提,公司有彌補(bǔ)虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫分錄,還是借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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2020-01-13
要求:計(jì)算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異,各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費(fèi)用,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
所得稅費(fèi)用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費(fèi)用有發(fā)生額,在6月的利潤(rùn)表當(dāng)中所得稅費(fèi)用那里要填列嗎?還是可以在7月申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候填所得稅費(fèi)用?是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了。
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2018-08-08
老師好!股票轉(zhuǎn)讓所得是資本利得,個(gè)人承擔(dān)成交額千分之一的印花稅;但是如果個(gè)人持有股份沒賣而是獲得了股息紅利所得,這個(gè)是不交個(gè)人所得稅的是吧?
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2021-08-12
【第1題】甲股份有限公司從外單位購(gòu)得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),支付價(jià)款3000萬(wàn)元,增值稅180 萬(wàn),款項(xiàng)已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬(wàn)元,編制攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元)
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2022-07-18
已經(jīng)申請(qǐng)所得稅由總公司匯總繳納的分公司(已經(jīng)在分公司所在地備案),分公司每個(gè)季度(小規(guī)模納稅人)還需要在電子稅務(wù)局申報(bào)所得稅嗎?需要申報(bào)的話怎么填?
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2021-01-11
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25000元。 李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。 要求:(1)計(jì)算李某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(4分) (2)計(jì)算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (3)計(jì)算李某購(gòu)物中獎(jiǎng)所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (4)計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(2分)
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2023-06-07
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元、100萬(wàn)元到300萬(wàn)元的部分,分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。請(qǐng)問分別減按25%,這個(gè)政策,申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對(duì)吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時(shí)候抵扣了一部分,那這個(gè)分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報(bào)體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02
請(qǐng)問:房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報(bào),請(qǐng)問項(xiàng)目所在地的分公司稅局還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎??jī)蛇叾己似髽I(yè)所得稅會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅?
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2020-10-21
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個(gè)每季度計(jì)提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計(jì)提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費(fèi)用貸銀行存款,那這個(gè)分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
我17年年末未分配利潤(rùn)是-128487.91元,18年一季度的利潤(rùn)總額是39008.7元,18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個(gè)稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會(huì)把這個(gè)稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級(jí)科目個(gè)人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤(rùn)了 現(xiàn)在收到這個(gè)款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤(rùn)嗎,那未分配利潤(rùn)金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤(rùn),本年利潤(rùn)總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤(rùn)本年累計(jì)發(fā)生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個(gè)余額加上利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),再加上所得稅費(fèi)用,本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),他為什么不能直接看本年利潤(rùn),本年累計(jì)發(fā)生額嘞。這個(gè)問題我糾結(jié)了一下午,一直沒有弄明白。因?yàn)槲乙氵@個(gè)11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤(rùn)總額,但是他這個(gè)本年利潤(rùn)總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17