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老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計(jì)發(fā)生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個(gè)余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),再加上所得稅費(fèi)用,本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),他為什么不能直接看本年利潤,本年累計(jì)發(fā)生額嘞。這個(gè)問題我糾結(jié)了一下午,一直沒有弄明白。因?yàn)槲乙氵@個(gè)11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個(gè)本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補(bǔ)繳所得稅,報(bào)表要修改 未分配利潤 期初數(shù)?
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2018-04-11
老師,公司企業(yè)所得稅是核定征收,未分配利潤金額過大,應(yīng)該怎樣把金額調(diào)小,謝謝
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2022-01-06
收到上年一退回的所得稅報(bào)表要怎么調(diào)整,是直接改未分配利潤和貨幣資金的年初數(shù)嗎
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2019-06-19
收到退回17年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)時(shí),報(bào)表未分配利潤還是按今年年初數(shù)的金額填寫嗎?
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2019-07-05
在嗎?老師。去年盈利,但是未分配利潤為負(fù)數(shù),現(xiàn)在匯算清繳還需不需要交企業(yè)所得稅。
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2022-04-22
老師,我們收到匯算清繳所得稅退款,為什么要計(jì)入未分配利潤啊,而不是沖銷所得稅費(fèi)用
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2019-08-21
最后注銷時(shí),賬上只剩200未分配利潤和現(xiàn)金科目,就代表盈利200.這個(gè)200還用交企業(yè)所得稅嗎,核定征收的,盈利好注銷嗎?
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2019-11-28
賬面上未分配利潤有105萬,小微企業(yè)要注銷,分配到股東賬上,是不是股東要繳納20%的個(gè)人所得稅
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2023-03-30
某公司所得稅率25%,本年實(shí)現(xiàn)凈利潤400 000元。年終,按凈利潤的10%,20%的比例提取法定盈余公積金,向投資人分配現(xiàn)金股利。 求:結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤和年終有關(guān)利潤分配的會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-26
?公司實(shí)收資本沒有投完情況下,有未分配利潤可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本不?需要繳納個(gè)人所得稅股息紅利不?
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2023-09-09
公司實(shí)收資本30萬,2020年期末未分配利潤4.7萬,2021年3月未分配利潤是2.9萬。現(xiàn)在公司要做95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,請問需繳個(gè)人所得稅多少?轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理怎么處理?
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2021-04-18
老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤中,利潤總額減少,與利潤表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個(gè)單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表,把沒有票的都調(diào)增了,之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000,還有一個(gè)交了的250元的印花稅,剩下的都是沒票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個(gè)調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤,這個(gè)該怎么寫
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2019-07-14
請教老師就是,我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤是-74萬左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
老師請問:季度預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款時(shí),會(huì)計(jì)分錄如何做,需要提前計(jì)提嗎?另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
#提問#,請問下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤總額60萬元,然后9月份計(jì)提所得稅時(shí)是不是直接用利潤總額60*25%=15萬元,會(huì)計(jì)分錄是,借:所得稅15萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 15萬元。然后我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí)有減免的金額少于15萬,那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一致,或者是我的入賬方法錯(cuò)誤?麻煩老師指導(dǎo)下
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2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-05
年底是先計(jì)提企業(yè)所得稅后再計(jì)提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21