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老師 22年預繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時退回 會計分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸: 利潤分配-未分配利潤 為什么資產(chǎn)負債表與利潤表不平呢?
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2024-01-16
1.獨立核算的分公司是否要將利潤交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤歸分公司負責人所有是否需要繳納個人所得稅?4.分公司利潤歸分公司負責人所有,上交給總公司的管理費用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22
你好,12月企業(yè)所得稅月底計提,公司有彌補虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫分錄,還是借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎?應交稅費有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個科目
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2020-01-13
要求:計算2016年至2018年的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異,各年應確認的遞延所得稅負債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應確認的當期所得稅、遞延所得稅與所得稅費用,并編制相應的會計分錄。
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2020-06-12
所得稅費用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費用有發(fā)生額,在6月的利潤表當中所得稅費用那里要填列嗎?還是可以在7月申報利潤表的時候填所得稅費用?是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了。
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2018-08-08
老師請問:季度預交企業(yè)所得稅,銀行扣款時,會計分錄如何做,需要提前計提嗎?另如果以前年度彌補了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
#提問#,請問下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤總額60萬元,然后9月份計提所得稅時是不是直接用利潤總額60*25%=15萬元,會計分錄是,借:所得稅15萬元 貸:應交稅費—應交所得稅 15萬元。然后我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時有減免的金額少于15萬,那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計提的不一致,或者是我的入賬方法錯誤?麻煩老師指導下
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2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺機器設備,成本為500 000元,預計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊,計稅時要求采用直線法按5年計提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準備。 要求:按債務法計算甲公司2007年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅,并編制相關的會計分錄。
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2023-06-05
年底是先計提企業(yè)所得稅后再計提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設專項基金,工會經(jīng)費的會計分錄
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2017-11-15
計提企業(yè)所得稅,計提個稅,計提地稅的會計分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補交所得稅,會計分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個科目。
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2018-05-22
個體戶交納個人所得稅和城市維護建設稅會計分錄如何做?
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2017-12-05
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元,預計20X2 年至20X4 年每年應納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補,無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計分錄。
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2024-07-08
計算利潤總額,按利潤總額25%計算應繳納企業(yè)所得稅,會計分錄
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2024-03-07
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
總公司承攬業(yè)務100萬(含稅10萬),總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬??偣究鄢惤?0萬后將業(yè)務委托給下屬分公司實施,并向分公司撥付項目款90萬,分公司為獨立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應會計分錄怎么做
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2022-09-03
記提個人所得稅怎么做分錄?付款的時候怎么寫分錄?
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2019-03-11
請問老師,總分機構(gòu)所得稅可以選擇分開匯算繳納嗎?
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2022-03-10