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如果研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——**明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)反了,導(dǎo)致這兩個(gè)明細(xì)科目一直有余額,這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)生在以前年度,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該如何調(diào)帳呢?
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2017-06-24
老師,你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬(wàn)研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測(cè)試打包也收了近100萬(wàn)。測(cè)試是第三方機(jī)購(gòu)測(cè)試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測(cè)試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里?,F(xiàn)在都沒(méi)成本。
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2019-05-24
請(qǐng)教一下老師,為項(xiàng)目上購(gòu)買電腦等材料設(shè)備也需要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出嗎?電腦的所有權(quán)已轉(zhuǎn)移到學(xué)校,購(gòu)買設(shè)備的款項(xiàng)是我方公司支付的
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2019-10-28
研發(fā)支出費(fèi)用化的時(shí)候,摘要寫什么
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2019-06-21
老師,我上月的研發(fā)支出費(fèi)用化月底忘記沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
老師,研發(fā)支出的應(yīng)交稅費(fèi)金額是費(fèi)用花支出乘百分之75減去折舊的費(fèi)用化支出吧
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2019-09-04
長(zhǎng)期借款: 本金150萬(wàn),期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應(yīng)付長(zhǎng)期借款利息???
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2019-05-08
長(zhǎng)期借款賬戶的期末余額表示企業(yè)尚未償還的長(zhǎng)期借款的本金和利息
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2021-12-13
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫暫借款20萬(wàn),要怎么做分錄
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2019-01-21
買車本來(lái)還貸十二個(gè)月,我做成長(zhǎng)欺借款了,已經(jīng)做到帳四個(gè)月,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)怎么辦,從六月份開(kāi)始的紅字借固定資產(chǎn)貸長(zhǎng)期借款,藍(lán)字借固定資產(chǎn)貸短期借款在把還款的紅字借長(zhǎng)期借款貸銀行存款,把這個(gè)月還的補(bǔ)提藍(lán)字借短期借款貨銀行存款可以這樣
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2019-11-02
請(qǐng)教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫(kù)存商品 但是以前的會(huì)計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
現(xiàn)金流量表投資活動(dòng)中的處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額與補(bǔ)充材料的處置固定資產(chǎn)損失有什么區(qū)分
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2018-04-14
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結(jié)束了,項(xiàng)目上有借備用金的,備用金還沒(méi)用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
鄒老師 借 銀行存款 貸實(shí)收資本 摘要寫股東借某公司款項(xiàng)投資, 還款時(shí)候:借其他應(yīng)收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項(xiàng)
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2015-12-16
上月 借:管理費(fèi)用 30萬(wàn),貸:銀行存款 。(這三十萬(wàn)有27萬(wàn)是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬(wàn)是付的賬款,沒(méi)有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來(lái)公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說(shuō)是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤(rùn) -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
1老師好,計(jì)提房租進(jìn)入成本是含稅金額, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 2付款時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3收發(fā)票怎么做呀
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2020-04-17
采購(gòu)合同簽了。然后沒(méi)付款,先供貨。后期再付款。。借-原材料 貸-應(yīng)付賬款 借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸-原材料。。先結(jié)轉(zhuǎn)成本,下季度再付款,可以嗎
11/1614
2021-06-27
我之前付了一筆錢,我寫的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在那到這筆錢的發(fā)票,買的UPS電源,直接拿到工地上用,沒(méi)有領(lǐng)用單,我可不可以分錄寫成 借:生產(chǎn)成本 貸:預(yù)付賬款
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2017-02-23