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老師您好,我準(zhǔn)備填寫第一季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),不含稅收入是900萬,是不是只能在一) 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這里填寫。
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2022-04-20
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,產(chǎn)品售價(jià)為10元每件單位產(chǎn)品變動(dòng)成本為4元,固定性制造費(fèi)用總額為24,000元,固定性銷售及管理費(fèi)用為6000元無變動(dòng)性銷售及管理費(fèi)用,存貨按先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),該企業(yè)最近三年的產(chǎn)銷量資料無表4~-18所示,分別按變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算單位產(chǎn)品成本。
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2021-11-04
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,產(chǎn)品售價(jià)為10元每件單位產(chǎn)品變動(dòng)成本為4元,固定性制造費(fèi)用總額為24,000元,固定性銷售及管理費(fèi)用為6000元無變動(dòng)性銷售及管理費(fèi)用,存貨按先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),該企業(yè)最近三年的產(chǎn)銷量資料無表4~-18所示,分別按變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算單位產(chǎn)品成本。
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2021-04-10
辦公室購買辦公用品收到的增值稅專用發(fā)票上注 明:價(jià)款8100元,稅額1053元,價(jià)合計(jì)9153元開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 編制“辦公用品領(lǐng)用分配表”,生產(chǎn)車間、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)、政管理部門各負(fù)擔(dān)1/3。
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2023-11-26
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請(qǐng)問這個(gè)填哪個(gè)金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報(bào)表 [圖片]
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2022-04-13
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請(qǐng)問這個(gè)填哪個(gè)金額小規(guī)模3%征收率的增值稅申報(bào)表[圖片]
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2022-04-13
農(nóng)民專業(yè)合作社,生產(chǎn)的所有農(nóng)副產(chǎn)品,只有自產(chǎn)自銷才免征增值稅,那企業(yè)所得稅呢?
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2020-03-10
老師公司開據(jù)污水處理服務(wù)專票稅應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的
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2019-05-08
老師,申請(qǐng)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退時(shí),減免類型方式一般是稅率減免和退庫減免嗎
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2018-12-18
農(nóng)產(chǎn)品收購還是按13%征收率抵扣嗎?
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2018-07-24
2.企業(yè)1999年生產(chǎn)乙產(chǎn)品 10000件,銷售9000件。該產(chǎn)品單位銷售價(jià)格為40元,單位產(chǎn)品變動(dòng)生產(chǎn)成本為24元,單位變動(dòng)銷售及管理費(fèi)用為4元。該企業(yè)全年固定制造費(fèi)用為 60000 元。全年固定銷售及管理費(fèi)用為25000元,假定該企業(yè)乙產(chǎn)品無期初存貨。 要求:1.分別按變動(dòng)成本法和完全成本法編制收益表。 2.具體說明采用兩種成本計(jì)算方法據(jù)以確定的凈收益發(fā)生差異的原 因。
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2023-06-24
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅為13%,商品銷售價(jià)格不含增值稅,在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi))。六月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。2日,向乙公司銷售A商品1600件,標(biāo)價(jià)總額800萬(不含增值稅)商品成本為480萬。為了促銷,甲公司給予乙公司20%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。10日,因部分A商品規(guī)格與合同不符,乙公司退回A商品800件。甲公司按規(guī)定開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額,退回商品已驗(yàn)收入庫。15日甲公司將部分退回A商品作為福利發(fā)給公司職工,生產(chǎn)工人100件,行政管理人員20件,專項(xiàng)銷售機(jī)構(gòu)人員40件,該商品市場(chǎng)價(jià)格每件0.48萬元(與計(jì)稅價(jià)格一樣)實(shí)際成本0.34萬元。
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2021-11-30
老師,未達(dá)起征點(diǎn)免增增值稅,計(jì)提的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這個(gè)營業(yè)外收入需要繳稅嗎?
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2019-10-12
為什么代開增值稅專用發(fā)票要交增值稅,三萬以下不是免征增值稅嗎?
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2019-03-17
老師,我們是簡易征收的施工老項(xiàng)目,公司給業(yè)主開具增值稅發(fā)票時(shí)必須是增值稅專用發(fā)票嗎?
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2016-12-19
像免征增值稅:從未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,免征企業(yè)所得稅:與計(jì)提所得稅分類相反;那免征房產(chǎn)稅:是計(jì)入營業(yè)外收入還是? 第二個(gè)問題:財(cái)政撥款,我看高新技術(shù)進(jìn)的是補(bǔ)貼收入,那孵化器也能直接進(jìn)補(bǔ)貼收入嗎
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2019-05-30
個(gè)體戶是不管是核定征收還是查賬征收 不管是這個(gè)月用不用報(bào)稅 每個(gè)月都得上報(bào)匯總?cè)缓笄蹇▎?/span>
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2019-03-05
我是增值稅小規(guī)模納稅人 季度不超過9萬免征增值稅 那其他的附加稅種是否也免征
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2017-07-13
小規(guī)模納稅人,增值稅是低于45萬免 那增值稅附加是低于45萬免征還是低于30萬免征
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2022-03-23
老師好。我們是酒店行業(yè)。目前還未對(duì)外經(jīng)營。平時(shí)采購的食材,雞鴨鵝這些我是做到管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎?還是放在:管理費(fèi)用~低值易耗品~食材。合適呢?
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2021-06-23