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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)時(shí):減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時(shí)開電子專票時(shí),現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開專票的銷售額填,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計(jì)入該項(xiàng)對(duì)吧?開票時(shí)可以選擇按1%開,也可以按3%開?
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2024-05-31
老師,您好!我想問下下列問題: 1、增值稅普票的話,不適用差額征稅是嗎?適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票?可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎? 2、可以簡(jiǎn)易計(jì)稅和差額征稅同時(shí)使用嗎? 3、申報(bào)的具體操作是怎樣子的呢? 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎?
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2019-08-05
根據(jù)下列資料計(jì)算增值稅相關(guān)稅額(注意:小規(guī)模納稅人征收率3%,一般納稅人適用稅率17%) 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,8月取得銷售收入總額(含稅)10.3萬(wàn)元。計(jì)算該生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
浪花公司在籌集、使用和管理資金方面的能力非常出色。2021年,浪花公司的年報(bào)顯示:公司營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng)70%,凈利潤(rùn)同步增長(zhǎng)80%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度超過營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度。上述信息體現(xiàn)出浪花公司企業(yè)能力中的(  )。
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2024-02-06
1.企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的代表性理論中,不包括(?。?。 A.利潤(rùn)最大化 B.股東財(cái)富最大化 C.企業(yè)價(jià)值最大化 D.債務(wù)價(jià)值最小化 2.企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制的核心是(?。?。 A.配置財(cái)務(wù)管理權(quán)限 B.制定財(cái)務(wù)管理的實(shí)現(xiàn)機(jī)制 C.設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理的運(yùn)行模式 D.確定財(cái)務(wù)管理的組織機(jī)構(gòu) 3.下列選項(xiàng)中,不屬于長(zhǎng)期金融市場(chǎng)的是( )。 A.大額定期存單市場(chǎng) B.股票市場(chǎng) C.債券市場(chǎng) D.融資租賃市場(chǎng)
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2024-02-18
老師,你好。銀行收到稅局退回殘保金做什么分錄呢。之前收到的時(shí)候:借管理費(fèi) 袋銀行。之前上繳。借管理費(fèi) 袋銀行
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2019-04-19
請(qǐng)問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)和庫(kù)管如何管理原材料和低值易耗品?
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2017-11-22
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購(gòu)貨物用于個(gè)人消費(fèi) C 將自產(chǎn)貨物無(wú)償贈(zèng)送他人 D 將外購(gòu)貨物分配給股東
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2020-05-21
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來(lái),應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
公司因法人變更,在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費(fèi)進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)還是管理/茶
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2017-03-23
小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,申報(bào)表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”填寫扣除前的不含稅銷售額。 這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的
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2019-03-15
移動(dòng)通信設(shè)備 SBC,這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來(lái)嗎
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2019-06-12
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購(gòu)進(jìn)投入用,票注明該樓房金額1000萬(wàn)元,增值稅稅額為90萬(wàn)元已經(jīng)過認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國(guó)家法律法規(guī)被依法沒收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。 要求: (1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
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2022-05-29
老師:法人從公戶提備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,開工資時(shí),可以直接做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?
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2023-03-13
社保是人家代繳的,收取服務(wù)費(fèi),人家開票 原本應(yīng)該是, 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 因?yàn)橐恢睕]收到發(fā)票;以為沒有發(fā)票,做的時(shí)候,做成了, 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)) 貸:銀行存款 下個(gè)月才收到發(fā)票,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng),要怎么體現(xiàn) 直接總賬做一筆 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:管理費(fèi)用 這樣么?
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2021-09-29
我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進(jìn)行個(gè)人所得稅零申報(bào) 里面顯示當(dāng)月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
房開企業(yè),銷售的商鋪,屬于一般計(jì)稅,銷售一間商鋪給電信公司,給對(duì)方開增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理預(yù)收款轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)商鋪成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-08-07
文化公司收演唱會(huì)贊助費(fèi),同時(shí)用贊助費(fèi)支出了演唱會(huì)費(fèi)用,收了多少就支了多少,請(qǐng)問這2比分錄如何記,需要繳納增值稅嗎,企業(yè)所得稅是按收入核定征收的,是否需要繳納企業(yè)所得稅,贊助方不要發(fā)票。
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2019-01-02
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營(yíng)業(yè)外收入”,“營(yíng)業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請(qǐng)問這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說(shuō)現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請(qǐng)給出建議方法PS:目前沒有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽I(yíng)收不計(jì)提增值稅,無(wú)法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營(yíng)收和稅款占多少,造成營(yíng)收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營(yíng)業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營(yíng)收) ?
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2019-03-19