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個(gè)體工商戶(hù),可以自行開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票么?增值稅的起征點(diǎn)是多少?
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2020-11-18
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為1%時(shí),下列說(shuō)法中不正確的是( )。 A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無(wú)差別平衡點(diǎn)的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%,選擇成為小規(guī)模納稅人稅負(fù)較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕
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2024-05-22
個(gè)人與A公司共同出資購(gòu)買(mǎi)某信用社股權(quán)股份,當(dāng)A合公司收到信用社的分紅,是否可以享受居民企業(yè)的直接投資收益分紅免征企業(yè)所得稅的優(yōu)惠?
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2023-09-29
老師國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠減免性質(zhì)名稱(chēng)選哪個(gè)文件,減征額度減征幅度填寫(xiě)什么?
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2018-12-11
一般納稅人可以簡(jiǎn)易辦法征收嗎,簡(jiǎn)易辦法征收只能針對(duì)小規(guī)模納稅人嗎
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2019-07-31
為什么要求企業(yè)對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)管理?
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2017-06-03
企業(yè)資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)惺裁礂l件嗎? 除了免征增值稅,其他稅免征嗎?還要交其他什么稅費(fèi)?
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2022-01-18
老師,小規(guī)模的增值稅,附加稅減征額如何做處理,分錄,謝謝
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2020-04-06
小規(guī)模納稅人季度小于30萬(wàn),免征的增值稅如何賬務(wù)處理?
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2020-03-30
未監(jiān)管差額征收異常(征收品目與申報(bào)不符)是什么原因?
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2019-09-03
企業(yè)所得稅,收到客戶(hù)支付的違約金是加還是減還是不加也不減,為什么謝謝!
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2019-05-12
借:管理費(fèi)用 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣管理費(fèi)用嗎
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2021-02-01
航天全額抵扣發(fā)票在抵減增值稅后的憑證怎么做支付防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅發(fā)票全額抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用
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2018-04-04
老師您好,農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,屬于免征增值稅行業(yè),開(kāi)票收入超過(guò)30萬(wàn)如何填報(bào)申報(bào)表? 減免額跳不到主表,麻煩老師看看哪里填錯(cuò)了
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2020-07-12
公司直接將研發(fā)費(fèi)用做到管理費(fèi)用(管理費(fèi)用-研究費(fèi)用),就沒(méi)有后面研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用這個(gè)環(huán)節(jié)。這樣的做法可行嗎
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2018-11-13
我區(qū)經(jīng)濟(jì)普查單位清查工作已進(jìn)入關(guān)鍵階段,請(qǐng)尚未進(jìn)行清查登記的單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)派人攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章于10月31日前,到經(jīng)濟(jì)普查清查登記受理點(diǎn)進(jìn)行申報(bào)。對(duì)逾期未清查登記的,將依據(jù)《企業(yè)統(tǒng)計(jì)信用管理辦法》納入統(tǒng)計(jì)信用異常企業(yè)名單 老師 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)哪些資料額
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2018-10-29
購(gòu)入的稅控設(shè)備和每年的管理費(fèi),在增值稅中全額抵減,可是在繳納且所得稅時(shí),不允許計(jì)入管理費(fèi)用,要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。說(shuō)是享受了增值稅減免,就不能享受所得稅抵扣
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2019-04-24
收到預(yù)收款時(shí)賬務(wù)處理,借:銀行存款100000 貸:預(yù)收賬款:95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 當(dāng)月開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)50000元, 可以做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
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2019-02-22
應(yīng)收賬款函證: 1.回函金額不符怎么處理? 2.未收到回函如何應(yīng)對(duì)? 3.回函信息模糊如何處理? 4.對(duì)方無(wú)法確認(rèn)回函信息時(shí)怎么處理
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2020-07-27
企業(yè)所得稅要分為核定征收還是查賬征收。核定征收的時(shí)候,也和營(yíng)業(yè)稅相同,實(shí)行差額交稅。這個(gè)有什么文件依據(jù)嗎?
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2020-06-04