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房地產(chǎn)公司按簡易征收,當(dāng)月有開增值稅零發(fā)票,按3%預(yù)收,有開增值稅5%發(fā)票,按5%交,在填增值稅申報表時,是如何計算增值稅交多少稅
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2019-01-05
1.企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)的代表性理論中,不包括(?。?。 A.利潤最大化 B.股東財富最大化 C.企業(yè)價值最大化 D.債務(wù)價值最小化 2.企業(yè)財務(wù)管理體制的核心是(?。?A.配置財務(wù)管理權(quán)限 B.制定財務(wù)管理的實(shí)現(xiàn)機(jī)制 C.設(shè)計財務(wù)管理的運(yùn)行模式 D.確定財務(wù)管理的組織機(jī)構(gòu) 3.下列選項(xiàng)中,不屬于長期金融市場的是(?。?。 A.大額定期存單市場 B.股票市場 C.債券市場 D.融資租賃市場
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2024-02-18
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報的增值稅收入不一致如何處理
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2018-07-11
收到管理費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 開具管理費(fèi)的發(fā)票應(yīng)怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
請問老師,收到稅局增值稅增量留抵退稅,如果會計分錄是這樣做,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那進(jìn)行這個會計分錄的處理的會計準(zhǔn)則和稅法依據(jù)是什么,現(xiàn)流指定什么[比心]
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2022-06-10
老師好,請問法人物業(yè)管理費(fèi),停車費(fèi)可以做進(jìn)公司費(fèi)用嗎
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2020-04-12
老師,我們法律顧問費(fèi)用是一年付,合同時間是2023.10-2024.9月,那我10月付了一年付費(fèi)用,對方也全額開發(fā)票來了,這個費(fèi)錢是一次都做到管理費(fèi)用,還是先掛在預(yù)付款里,按月分?jǐn)偅?/span>
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2023-11-01
法律顧問費(fèi)記入管理費(fèi)用中的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
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2021-03-03
請問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時,借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時, 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時,借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
老師您好! 我們是一般納稅人,簡易計稅,差額征稅。 1、問下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來,應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
企業(yè)資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓,有什么條件嗎? 除了免征增值稅,其他稅免征嗎?還要交其他什么稅費(fèi)?
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2022-01-18
我有一家自然人獨(dú)資房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,我是法人,屬于小規(guī)模納稅人,收賬時都交了增值稅,企業(yè)所得稅是按定率征收,公司的錢轉(zhuǎn)到我個人賬戶,做分紅,還用交個人所得稅嗎?
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2019-04-13
老師國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠減免性質(zhì)名稱選哪個文件,減征額度減征幅度填寫什么?
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2018-12-11
小微企業(yè)增值稅稅收優(yōu)惠政策,小規(guī)模納稅人月銷售額2-3萬元,季度不超過9萬元,免征增值稅,有沒有年度的額度,一年下來要是超過某金額是不是要交增值稅?
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2018-02-10
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會計上入賬“營業(yè)外收入”,“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時稅前調(diào)增,請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽I收不計提增值稅,無法直觀統(tǒng)計銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營業(yè)收入,做分錄時,不能把含稅收入直接進(jìn)營收) ?
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2019-03-19
20X1年12月31日,丙公司購入一棟房屋,以銀行存款支付買 價50000000元,增值稅4500000元,合計54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為50年, 預(yù)計凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價值模式計量,當(dāng)日的公允價值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買價47800000元,增值稅4302000元, 合計52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄
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2023-01-06
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)和庫管如何管理原材料和低值易耗品?
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2017-11-22
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅,如果超過9萬是不是全額征收?還是按扣除9萬以后的部分征收???
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2019-01-03