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老師,問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,購(gòu)貨方要求開(kāi)具增值稅發(fā)票,但是貨款68000,第一次打款17000,第二筆貨款還沒(méi)有到賬,現(xiàn)在老板要先把款取出來(lái)15000,剩余貨款51000,7天后才能到賬,等到期到稅務(wù)局開(kāi)增值稅發(fā)票的時(shí)候,公戶(hù)里款項(xiàng)已經(jīng)被取出來(lái)了,用什么最為開(kāi)具增值稅的憑證呢
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2017-02-06
繳納代開(kāi)增值稅發(fā)票的增值稅額的分錄怎么做?可以直接做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
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2016-09-08
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票怎么交稅
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2016-02-29
營(yíng)業(yè)稅納稅人可以到國(guó)稅代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
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2015-12-14
個(gè)體戶(hù)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要什么?
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2023-01-13
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率是百分之6%,先點(diǎn)含稅輸入金額,再點(diǎn)不含稅,最后出來(lái)的金額和直接點(diǎn)含稅開(kāi)出票后自動(dòng)換算的金額一樣,這個(gè)有什么區(qū)別嗎,影不影響客人報(bào)銷(xiāo)
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2023-05-31
小規(guī)模納稅人在代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)稅額已從公賬中扣除,這個(gè)在做賬的時(shí)候要怎么做呢
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2019-09-09
20年6月前房租24萬(wàn),開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票房東需繳納增值稅5%個(gè)稅0.5%,合計(jì)1.32萬(wàn),協(xié)商有公司承擔(dān),對(duì)公司來(lái)說(shuō)可以抵扣的稅是不是增值稅5%1.2萬(wàn)和所得稅25%6萬(wàn),合計(jì)7.2萬(wàn)?
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2021-12-19
以個(gè)人的名義給公司開(kāi)增值稅普通發(fā)票,最多可以開(kāi)多少錢(qián)?
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2022-12-05
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅的,對(duì)外銷(xiāo)售的時(shí)候農(nóng)產(chǎn)品的時(shí)候可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2017-09-07
汽車(chē)維修行業(yè)給客人開(kāi)增值稅普通發(fā)票,客戶(hù)名稱(chēng)可以只寫(xiě)車(chē)牌號(hào)嗎?
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2023-07-28
老師 我想問(wèn)一下 有個(gè)建筑公司為了避稅開(kāi)了幾家小規(guī)模公司開(kāi)發(fā)票給建筑公司 這個(gè)是不是屬于虛開(kāi)增值稅發(fā)票啊
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2019-06-12
為虛開(kāi)增值稅發(fā)票公司代理記賬的會(huì)計(jì)為什么不怕呢?
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2017-08-03
我們是一家建筑企業(yè),一家鋼筋供應(yīng)商給我們供貨,先送貨后開(kāi)發(fā)票,開(kāi)來(lái)的發(fā)票和實(shí)際供貨的數(shù)量、規(guī)格不符,這算不算虛開(kāi)增值稅發(fā)票?如果是應(yīng)怎樣處理,鋼筋還正在供貨中。
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2018-06-14
取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入84.8萬(wàn)元(含增值根 (2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明 115萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明 2萬(wàn)元 (3)購(gòu)買(mǎi)一批辦公用品取得的增值稅普通發(fā)票上注明 萬(wàn)元,增值稅稅額0.13萬(wàn)元。 4)廣告服務(wù)費(fèi)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額2 增值稅稅額0.12萬(wàn)元。 5)銷(xiāo)售2006年12月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)為1.03 購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2021-10-21
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票1萬(wàn)元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出 第二季度未開(kāi)發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出, 第三季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
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2022-01-26
本月只開(kāi)了負(fù)數(shù)增值稅普票沒(méi)開(kāi)正數(shù)增值稅普票,如何網(wǎng)上申報(bào)主表和附表(一)
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2019-12-11
增值稅普通發(fā)票進(jìn)行不能抵扣,但是我銷(xiāo)項(xiàng)增值稅普通發(fā)票得按照稅額繳稅嗎
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2016-12-09
個(gè)體開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,出現(xiàn)這種情況是為什么嗎?
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2021-04-19
增值稅納稅申報(bào)表/增值稅發(fā)票匯總表/專(zhuān)用票明細(xì)表都要匯總到帳本里面去嗎?
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2018-10-08