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這個收入到底是填含稅還是不含稅的收入,如果填不含稅的,那免征增值稅的那部分收入怎么體現(xiàn)出來,利潤總額自動生成=收入-成本費(fèi)用的
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2019-04-10
老師,你好我們是做國際航空貨運(yùn)代理服務(wù)的,現(xiàn)在稅務(wù)局對我們實行免征增值稅,那我們收到的代理服務(wù)費(fèi)怎樣做分錄
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2021-05-31
我是一民辦舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小規(guī)模企業(yè),按照季度納稅。2019年1季度收取當(dāng)年1-12月的學(xué)費(fèi)40萬元,請問可否分?jǐn)偟?2個月計算收入,如果可以分?jǐn)偟?2個月確認(rèn)收入,按照今年政策規(guī)定按季納稅小規(guī)模企業(yè),每季度收入不超過30萬元是免征增值稅的。請問我這樣理解對不對?謝謝
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2019-04-16
我想問下我們公司目前是租用其他商場進(jìn)行經(jīng)營活動,那我們交水費(fèi)的是先交給物業(yè),然后物業(yè)再交給供水局的形式。那水費(fèi)金額是包含了污水處理費(fèi)垃圾清運(yùn)費(fèi)這部分,而這部分是免征增值稅的,所以供水局開發(fā)票給物業(yè)是按照扣除污水處理垃圾清運(yùn)費(fèi)之后按3%開的專票。那物業(yè)怎么開發(fā)票我們呢 ?是按全額?
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2019-06-14
這個收入填不含稅的,那免征增值稅的那部分收入怎么體現(xiàn)出來,利潤總額自動生成=收入-成本費(fèi)用的
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2019-04-10
請問一下待認(rèn)證進(jìn)項稅額怎么轉(zhuǎn)到進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目呢?因為享受了免征增值稅這個優(yōu)惠政策稅局說專票不能留抵也不能抵扣
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2020-05-23
老師,個體戶每個月開票 10萬元以下,一個季度30萬元以下,是不是免征增值稅, 附加稅 ,個人所得稅的 。
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2020-12-24
甲公司以300萬元的價格對外轉(zhuǎn)讓一項無形資產(chǎn)(專利權(quán))。該項無形資產(chǎn)系甲公司以360萬元的價格購入,購入時該無形資產(chǎn)預(yù)計使用年限為10年,法律規(guī)定的有效使用年限為12年。轉(zhuǎn)讓時該無形資產(chǎn)已使用5年,按照稅法規(guī)定,轉(zhuǎn)讓專利權(quán)免征增值稅,假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),采用直線法攤銷。甲公司轉(zhuǎn)讓該無形資產(chǎn)對營業(yè)利潤的影響為( )萬元。 A、90       B、105      C、120      D、0 這個答案有疑問,有的所計入營業(yè)外收入,有的說計入資產(chǎn)處置損益,有的選d有的選c,那個是正確的
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2020-07-20
2022年4月1日起免征增值稅,小規(guī)模納稅人與一般納稅人該如何做賬,具體的會計分錄分別是什么?
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2022-05-13
小規(guī)模納稅人公司全年前三個季度每月的開票金額都在10萬以下,享受了免征增值稅優(yōu)惠的,但第四個季度在30萬以上了,并且全年開票金額在122萬,除了第四季度交增值稅之外,還需要補(bǔ)前三季度的增值稅嗎?
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2019-01-23
看到新聞社保免征,這個月申報中就免征嗎?
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2020-02-21
企業(yè)出售舊廠房一幢,共得價款¥600,000,增值稅征收率5%,款項收存銀行。計算結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)
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2023-06-01
以1個季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人,季度(按季納稅30萬元)的,當(dāng)期因代開增值銷售額不超過30萬元的,免征增值稅。你好,這句:因代開增值銷售額不超過30萬元,意思是不是:小規(guī)模納稅人找其他人代開發(fā)票,然后代開的這個銷售額如果沒達(dá)到30萬就可以不交增值稅?那別人幫小規(guī)模代開發(fā)票,人家不是也要給國家交稅嗎?我沒有理解這個邏輯
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2020-02-29
小規(guī)模納稅人銷售額9萬以下免增值稅,有包括在稅局代開專用發(fā)票的銷售額在里面嗎?
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2018-08-16
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表,這兩項是不是填一樣的數(shù)字沒有其他業(yè)務(wù)(一) 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額。 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)
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2015-01-12
計算一般納稅人的增值稅稅負(fù)率,如果用“應(yīng)納增值稅額/應(yīng)稅銷售額*100%”來計算,這里的“應(yīng)納增值稅額”要不要加上“應(yīng)納稅額減征額(如稅控維護(hù)費(fèi))”?
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2022-02-17
隨和超市為增值稅小規(guī)模納稅人,2020年第一季度零售商品取得收入618000元;已知增值稅征收率為3%。要求:計算該超市第一季度應(yīng)繳納增值稅稅額。
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2021-12-20
銷售已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn),開3%的普票,申報減免1% 會計分錄如何做?減免1%的增值稅如何做分錄
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2017-12-15
老師,請問一下我有差額征稅5%的稅率還有3%稅率的,差額征稅扣除扣除額之后的銷售額加上3%的銷售額未超過30萬,我填在主表小微企業(yè)免稅銷售額一欄,但是下面的免稅額是按3%來算的,跟我賬上的稅對不上,怎么辦呀?
2/567
2020-01-09
請問老師 小規(guī)模季銷售不超過30萬免增值稅,這個是指不含稅金額嗎
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2019-05-28