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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-23 18:07

你好,請問當(dāng)初計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是?

Tseng雯靜 追問

2020-05-23 18:08

借:存貨,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款

立紅老師 解答

2020-05-23 18:15

你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

借,存貨
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

Tseng雯靜 追問

2020-05-23 18:16

如果是入了管理費(fèi)用的呢,也是這樣做嗎?

立紅老師 解答

2020-05-23 18:17

你好,是的,將存貨換成管理費(fèi)用就可以

Tseng雯靜 追問

2020-05-23 18:20

一月份的話我能倒回去更改嗎直接跟收到普票的分錄那樣就不用做這個分錄

立紅老師 解答

2020-05-23 18:31

你好,1月已經(jīng)結(jié)賬了,而且應(yīng)已經(jīng)報稅了,應(yīng)不能再改了

Tseng雯靜 追問

2020-05-23 18:32

一月份報稅也是享受了這個優(yōu)惠的

立紅老師 解答

2020-05-23 18:47

你好,所以這個是不能抵扣,現(xiàn)在是要做轉(zhuǎn)出的,是需要做上面的分錄的。

Tseng雯靜 追問

2020-05-23 22:04

好的,謝謝

立紅老師 解答

2020-05-24 09:55

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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借原材料/xx費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-02-26 16:08:36
你好,可以進(jìn)行抵扣的呢
2020-07-03 10:36:05
你好,請問當(dāng)初計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是?
2020-05-23 18:07:58
你好? 對 這是正確的呢?
2023-03-09 11:14:47
同學(xué),你好,你進(jìn)項(xiàng)如果是6元,你銷項(xiàng)是10元,你還是要交4元的銷項(xiàng)增值稅,現(xiàn)在免了,不是就不用交了嗎
2021-03-25 16:19:04
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