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上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問(wèn)我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
保本的理財(cái)收入要繳納增值稅嘛?企業(yè)所得稅也繳嘛?
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2020-07-03
核定征收的企業(yè)也要做賬嗎,不是說(shuō)核定征收是因?yàn)橘~務(wù)不規(guī)范,無(wú)法查賬么。那為什么還要做外賬
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2020-06-23
為什么增值稅申報(bào)表第一行無(wú)法填寫
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2019-03-12
根據(jù)最新政策,小規(guī)模納稅人征收率3%降到1%,從3月份開始增值稅發(fā)票上開1%的稅率咯?我是賓館酒店小規(guī)模納稅人
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2020-02-28
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額9504.95的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-10-07
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額97029.7的2,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-04-03
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額792.08的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2024-01-11
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額79207.92的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-03-13
私人口腔公司,稅收政策是永久免增值稅嗎?
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2019-02-18
季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn)的小微企業(yè)免征增值稅,增值稅要零申報(bào),還有附加稅要交嗎
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2019-06-04
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
公司是定率征收,然后應(yīng)稅所得稅是10%,這個(gè)月公司的含增值稅收入是60000,符合小微企業(yè),那么企業(yè)所得稅要怎么計(jì)算啊
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2018-04-16
就是在是否適用增值稅小規(guī)模減征政策那里忘了打勾,交的是全額附稅,已經(jīng)繳納了
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2019-07-31
適用稅率為3%的小規(guī)模納稅人符合免征增值稅政策,開票時(shí)稅率欄寫“免稅”還是寫“3%”?
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2022-07-28
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫(kù)。 在計(jì)算繳納增值稅時(shí)運(yùn)雜費(fèi)
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2023-03-16
企業(yè)17年是查賬征收,18年稅務(wù)局改成了核定征收,不知道現(xiàn)在對(duì)17年這塊的所得稅需要怎么處理呢?還是按查賬征收處理嗎?
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2018-05-26
我企業(yè)取得中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼收入100萬(wàn),當(dāng)年實(shí)際支出80萬(wàn)。申報(bào)年報(bào)時(shí),當(dāng)年所得稅年報(bào)不征稅收入納稅調(diào)減金額填100萬(wàn),不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用調(diào)增80萬(wàn),這樣申報(bào)對(duì)不對(duì)。差額那20萬(wàn)要調(diào)增嗎
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2020-11-13
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因稽查補(bǔ)報(bào)收入,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,罰款等如何會(huì)計(jì)處理?年度匯款清繳如何申報(bào)?
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2025-05-28
個(gè)體戶查賬征收還是核定征收是稅管員核的嗎?可以要求核定征收嗎?
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2018-12-14