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老師,我想問一下,小規(guī)模餐飲的核定征收,是不是增值稅也是核定征收?。慷悇?wù)根據(jù)實(shí)體店的規(guī)模每個(gè)月給規(guī)定交多少?
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2016-10-28
個(gè)體戶核定征收一個(gè)季度多少萬不交增值稅?
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2021-09-16
老師你好 核定征收 小規(guī)模 增值稅報(bào)表怎么填
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2019-07-15
老師好:公司被核定征收增值稅,所得稅后,還用不用做外賬了?謝謝
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2015-11-23
請(qǐng)問:建筑業(yè)簡(jiǎn)易征收是所有的簡(jiǎn)易征收都可以抵減分包增值稅,還是只限老項(xiàng)目可以抵減?
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2020-07-28
個(gè)體戶核定征收是增值稅和個(gè)稅都是核定的嗎?
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2019-12-18
個(gè)體戶核定征收,增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以只核定一個(gè)嗎?還是兩個(gè)必須一起核定
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2019-07-26
當(dāng)月增值稅有留底,但又存在簡(jiǎn)易征收,申報(bào)表如何填立
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2015-11-24
某房地產(chǎn)公司有一地下停車場(chǎng),已成立一個(gè)物業(yè)管理公司進(jìn)行管理,但還想成立一個(gè)停車管理中心專業(yè)進(jìn)行車輛管理,停車場(chǎng)產(chǎn)權(quán)是房地產(chǎn)公司的,房地產(chǎn)公司不要房租,只是為了享受不超過3萬元收入不交增值稅的優(yōu)惠,因此在物業(yè)公司之外計(jì)劃再設(shè)立了一個(gè)停車管理中心,還想設(shè)成個(gè)體工商戶,這種情況稅務(wù)是否會(huì)認(rèn)定房地產(chǎn)公司將停車場(chǎng)出租給了停車管理中心?是否會(huì)核定停車場(chǎng)租金征房產(chǎn)稅?停車管理中心辦理個(gè)體工商戶和公司哪個(gè)好一些?
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2016-07-01
基金管理人代扣代繳增值稅怎么申報(bào)
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2024-07-14
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),。 請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-17
請(qǐng)教下 公司企業(yè),不是個(gè)體戶,是不是沒有核對(duì)征收的說法?
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2024-12-02
財(cái)政補(bǔ)貼類不征稅收入對(duì)應(yīng)的支出有哪些?
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2019-10-29
某倉(cāng)庫為增值稅一般納稅人,2020年3月提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得不含稅銷售額80萬,購(gòu)入電動(dòng)叉車一輛,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額為0.39萬元,該倉(cāng)庫選擇適用簡(jiǎn)易征收辦法,適用的征收率為 3%,則該倉(cāng)庫本月應(yīng)繳納的增值稅為( )萬元。 A.4.8 B.4.41 C.2.4 D.2.01
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2022-04-12
私人口腔公司,稅收政策是永久免增值稅嗎?
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2019-02-18
制作以下會(huì)計(jì)分錄 (1)生產(chǎn)工人工資290000,車間管理人員工資10000,行政管理人員工資20000 (2)計(jì)提本月職工福利費(fèi)44800
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2021-12-17
建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅增值稅的申報(bào),應(yīng)征增值稅不含稅銷售額指的是不管賬務(wù)是否確認(rèn)收入,只要稅控盤開出的就要填寫上嗎?還是只是填寫本月能確認(rèn)的收入?還有本期應(yīng)納稅額欄次填的是本期確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的增值稅還是稅控盤開出發(fā)票的總的應(yīng)納稅額
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2019-02-20
上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
老師請(qǐng)問下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2022-04-14