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老師稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個(gè)這個(gè)季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-21
老師。科目余額表里怎么查交了多少增值稅,這個(gè)應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
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2022-01-16
如果不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接下月繳納時(shí)做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 可以嗎
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2019-01-02
個(gè)體戶開增值稅普通發(fā)票 是不是每個(gè)月低于10萬免交增值稅 其他附加稅要交嗎
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2019-05-22
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
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2018-11-29
賬面的應(yīng)交增值稅與國稅報(bào)表上應(yīng)交增值稅有3分錢的誤差,這個(gè)誤差如何處理
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2018-01-12
老師,先征后退增值稅,做營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助,然后要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
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2024-03-29
稅務(wù)局代開專票的同時(shí)就要交增值稅對嗎?交完增值稅其他附加稅要不要計(jì)提呢?
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2020-01-15
應(yīng)交增值稅待抵扣轉(zhuǎn)入已抵扣了,如果不用交增值稅,已抵扣還要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目么?
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2018-09-21
企業(yè)注銷時(shí),無欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄? 2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44 222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83 222100102 銷項(xiàng)稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70 222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89 2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補(bǔ)交呢?
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2016-10-18
老師,年底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提時(shí) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計(jì)下去?
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2019-05-30
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí),應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
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2020-01-10
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來水公司換開銀行托收的水費(fèi)專用發(fā)票。(普票換成專票) 他的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41 既然這個(gè)水費(fèi)是采用的簡易計(jì)稅方法,不能通過進(jìn)項(xiàng)科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個(gè)分錄
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2018-12-17
本月有稅款用購買金稅盤時(shí)分錄怎么做 比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 8
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2019-07-02
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
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2020-04-14
老師好,問,關(guān)于專用發(fā)票,借方,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這兩個(gè)不懂?
1/567
2020-08-02
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
1/824
2019-01-14
一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-04-07