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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào)完成,后來(lái)發(fā)現(xiàn)無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)這一項(xiàng)以前年度都沒(méi)有報(bào),該怎么辦呢?
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2021-05-08
確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),所得稅費(fèi)用欄顯示負(fù)數(shù),所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)應(yīng)該怎么填
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2024-03-11
老師,你好,公司處于籌建期,費(fèi)用類計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),取得財(cái)政撥款,用于裝修購(gòu)買設(shè)備,正在企業(yè)所得稅匯算清繳,財(cái)政撥款按不征稅收入調(diào)減,按政策不征稅收入所支出的費(fèi)用和折舊要調(diào)增,開(kāi)辦費(fèi)也要調(diào)增,該如何處理?
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2021-05-11
老師,檔案管理公司購(gòu)買軟件一套(檔案軟件),入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳表A105080 怎么填寫(xiě)?
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2023-05-08
企業(yè)所得稅減免稅得稅額計(jì)算怎么計(jì)算出來(lái)的?
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2018-10-11
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)交20年所得稅匯算清繳的所得稅用計(jì)提嗎還是直接做借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款
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2021-03-29
老師,公司2019年9月成立建賬的,在12月報(bào)年報(bào)利潤(rùn)總額--200多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)在2019年所得稅匯算清繳時(shí),還會(huì)有要交企業(yè)所得稅嗎?
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2020-04-23
老師,早上提交的年度匯算清繳表,現(xiàn)在季度所得稅申報(bào)怎么出現(xiàn)這種情況,可彌補(bǔ)虧損只能填0啊
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2020-04-20
如果我在2019年1月發(fā)放了2018年度年終獎(jiǎng)并按全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào),2019年12月計(jì)提了2019年度年終獎(jiǎng),2020年1月支付并申報(bào),那該年終獎(jiǎng)是否可以在2019年度所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除并同時(shí)在2020年1月按全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)
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2019-07-16
當(dāng)年工資收入為0元,勞務(wù)報(bào)酬收入50萬(wàn),無(wú)其他專項(xiàng)扣款項(xiàng)目。那當(dāng)年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額=0-60000+500000*(1-20%)=340000元。是這樣理解的嗎?
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2023-02-09
請(qǐng)教:申報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí),未按時(shí)報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么辦?有什么后果
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2019-06-02
老師你好我是小規(guī)模小微企業(yè),在所得稅匯算清繳中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里應(yīng)該填那個(gè)一個(gè)金額是多少
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2020-05-21
去年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了,但是所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)是對(duì)的!現(xiàn)在申報(bào)1-3月的季度所得稅,但是系統(tǒng)里自動(dòng)就顯示了去年4季度的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在申報(bào)1-3月季度所得稅的時(shí)候,可以按正確的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)嗎?
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2020-04-20
保安服務(wù)公司所得稅匯算清繳成本和收入填勞務(wù)成本、還是銷售商品
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2020-05-21
我們是小微企業(yè),去年虧損,現(xiàn)在所得稅匯算清繳要求填報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,怎么填這個(gè)表?
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2018-05-21
所得稅匯算清繳后補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎樣?
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2020-05-09
我想問(wèn)減免的殘保金用不用做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入?企業(yè)所得稅匯算清繳用不用從管理費(fèi)用里調(diào)增?
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2020-09-09
民營(yíng)醫(yī)院列支了一些費(fèi)用,比如專家會(huì)診費(fèi),護(hù)工費(fèi),救護(hù)車救護(hù)人員差旅補(bǔ)貼(比一般的差旅補(bǔ)貼高)等等付給個(gè)人的項(xiàng)目,是沒(méi)有發(fā)票的,但是也是合理的支出,記賬的時(shí)候根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的明細(xì)單記賬,是否可以,但是,年度所得稅匯算清繳的時(shí)候是否要納稅調(diào)整。告知一下,這樣做有什么問(wèn)題,如果有,是否有好的辦法和建議
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2017-05-06
我昨天聽(tīng)爽爽老師的課,講到招待費(fèi)最佳的入賬金額=營(yíng)業(yè)收入*0.083,拿我們單位來(lái)說(shuō),年?duì)I業(yè)額是20000萬(wàn),那最佳的招待是1660萬(wàn),那所得稅匯算清繳需要調(diào)出的招待就得664萬(wàn),補(bǔ)繳所得稅166萬(wàn),我們?nèi)暌步徊涣诉@么多稅,我們?nèi)粘5淖龇ň褪巧儆貌唾M(fèi)票,用還不如不用,這樣做對(duì)嗎,畢竟老板舍不得交這么多稅
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2016-02-26
老師您好!我公司在庫(kù)車分公司所得稅匯算清繳要退9.27元,因?yàn)楣颈容^遠(yuǎn),放棄這筆退稅款,我怎樣賬務(wù)處理,匯算表怎樣修改,謝謝
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2021-04-22