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收到1張發(fā)票有2個(gè)稅率,認(rèn)證的假如是5張,那按稅率統(tǒng)計(jì)申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)申報(bào)表,不就是6張了?這張發(fā)票是按上面不同的稅率分別跟其他相同稅率的統(tǒng)計(jì)嗎?
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2017-12-06
5月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕悾?月份還沒有到賬,6月增值稅申報(bào)表里需要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-06-06
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報(bào)表
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2024-08-08
老師您好!出口企業(yè),去年10月出口了一批貨物,當(dāng)時(shí)合同上面包含運(yùn)費(fèi)總價(jià)是10萬多美元,報(bào)關(guān)單上是9萬多美元,我按合同上面的總價(jià)換算的收入報(bào)了增值稅申報(bào)表??墒乾F(xiàn)在實(shí)際收匯的不包含這筆運(yùn)費(fèi)款,我現(xiàn)在需要更改10月份的增值稅申報(bào)表嗎?
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2025-02-20
老師您好!請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額,在增值稅申報(bào)表中怎樣填列呢?
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2020-12-25
增值稅納稅申報(bào)表計(jì)算繳納的增值稅比賬上多(無誤),怎么調(diào)整?
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2019-01-08
老師好,我想問一下,我11月份開了20萬的紅字普票,我在申報(bào)增值稅時(shí),在附表一中應(yīng)該往哪里填寫呢?
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2019-12-10
我們公司小規(guī)模納稅人,小微企業(yè),免稅銷售額為33000元,我這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)么,附列資料需要填寫么
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2017-10-25
老師,增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)附列資料,里面的應(yīng)稅行為扣除額是如何計(jì)算得出來的
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2018-01-04
電子稅務(wù)局以前年度印花稅,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅為申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局要進(jìn)行罰款需要填什么報(bào)表
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2023-03-01
老師您好,賬上進(jìn)項(xiàng)留抵和申報(bào)表的不一致,但是銷項(xiàng)和未交增值稅及附加都是對(duì)上的,請(qǐng)問怎么處理呀
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2022-02-23
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)中,本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額),其中(免稅銷售額)指的是什么?
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2019-03-31
一般納稅人企業(yè)開了普通發(fā)票,請(qǐng)問普通發(fā)票數(shù)額是填寫在增值稅申報(bào)表附列一里面開具其他發(fā)票嗎?
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2018-12-11
老師您好,我們有一個(gè)工程服務(wù)開的市9個(gè)點(diǎn)的票,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)怎么出現(xiàn)了這種情況
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2019-11-11
報(bào)稅系統(tǒng)實(shí)操那里 深圳市潮鮮餐飲 增值稅納稅申報(bào)附表一 里的未開具發(fā)票銷售額450是怎么算出來的
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2018-09-19
我們?nèi)ツ暧薪o客服開水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國稅局說不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了?
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2022-02-21
請(qǐng)問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
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2022-03-15
我之前在億企贏軟件上自行修改了以前期間的增值稅申報(bào)表,納稅時(shí)系統(tǒng)帶出的表是錯(cuò)的, 然后稅務(wù)局給我發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)通知說我自己改表了,但是我看到的時(shí)候已經(jīng)過了要求的期限,想問下有啥影響嗎
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2022-03-03
提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
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2025-05-15
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16