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一般納稅人應(yīng)根據(jù)增值稅申報(bào)表32欄還是34欄繳納增值稅額?
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2018-08-12
增值稅一般納稅人,蔬菜免稅收入填入哪行,增值稅納稅申報(bào)表
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2023-07-18
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對(duì) 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅,在次月納稅時(shí)增值稅申報(bào)表主表一如何反應(yīng)已經(jīng)預(yù)繳的增值稅金額,跨年系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)累積嗎?
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2021-11-22
老師,我們是小規(guī)模納稅人,國(guó)稅是季度申報(bào),需要報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、企業(yè)所得稅、增值稅、增值稅——咨詢費(fèi)、地方教育費(fèi)附加、教育費(fèi)附加、增值稅——廣告費(fèi),我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問一下申報(bào)國(guó)稅的流程是什么?我需要先報(bào)哪些稅,需要注意些什么?
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2017-01-14
@郭老師,小規(guī)模納稅人,季度超過45萬,為什么增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅額是3%?不是應(yīng)該按銷售收入1%的基數(shù)繳納附加稅嘛
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2022-01-07
老師幫幫我?。?! 個(gè)稅申報(bào),第三項(xiàng):附表填寫,減免事項(xiàng)附表填寫????? 是必須要填寫嗎?
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2021-03-10
增值稅一般納稅人,增值稅零申報(bào),那么增值稅附加稅還需要手動(dòng)申報(bào)嗎
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2017-06-17
我們公司與2016年9月10日簽訂了3989800的合同,乙方與2016年10月16日-2018年1月26日給我公司打款合同1241000,因?yàn)榭铐?xiàng)沒有付完,我公司已經(jīng)起訴對(duì)方了,上個(gè)月我把已經(jīng)打款的1214000,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,做了未開票收入,這個(gè)月是不是必須把申報(bào)的未開票收入的票開出來,可不可以 一直把申報(bào)的未開票收入1214000,一直掛到申報(bào)表上,等官司打下來了,要開票了,才來沖減?
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2019-07-08
這是更正申報(bào)增值稅的申報(bào)表, 然后申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示。請(qǐng)問怎么修改數(shù)據(jù)??
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2020-07-11
親問一下,上個(gè)月,增值稅申報(bào)申報(bào)表時(shí)銷項(xiàng)多申報(bào)2分錢,做賬按著實(shí)際做的,賬務(wù)當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)賬務(wù)怎樣調(diào)呀
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2020-04-13
老師,請(qǐng)問3月份申報(bào)增值稅報(bào)表未填無票收入欄。4月份開了16%的10幾張專票。那4月份申報(bào)表我改怎么填報(bào)?怎么解決稅的問題?謝謝!
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2019-04-17
請(qǐng)問老師,計(jì)提社保的附件是工資表還是社保申報(bào)表
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2022-11-21
防偽稅控服務(wù)費(fèi)填主表23行及附表四怎申報(bào)失敗呢。
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2020-07-11
5月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕悾?月份還沒有到賬,6月增值稅申報(bào)表里需要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-06-06
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報(bào)表
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2024-08-08
老師您好!出口企業(yè),去年10月出口了一批貨物,當(dāng)時(shí)合同上面包含運(yùn)費(fèi)總價(jià)是10萬多美元,報(bào)關(guān)單上是9萬多美元,我按合同上面的總價(jià)換算的收入報(bào)了增值稅申報(bào)表??墒乾F(xiàn)在實(shí)際收匯的不包含這筆運(yùn)費(fèi)款,我現(xiàn)在需要更改10月份的增值稅申報(bào)表嗎?
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2025-02-20
老師您好!請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額,在增值稅申報(bào)表中怎樣填列呢?
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2020-12-25
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16