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增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)中,本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額),其中(免稅銷售額)指的是什么?
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2019-03-31
一般納稅人企業(yè)開了普通發(fā)票,請(qǐng)問普通發(fā)票數(shù)額是填寫在增值稅申報(bào)表附列一里面開具其他發(fā)票嗎?
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2018-12-11
老師您好,我們有一個(gè)工程服務(wù)開的市9個(gè)點(diǎn)的票,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)怎么出現(xiàn)了這種情況
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2019-11-11
報(bào)稅系統(tǒng)實(shí)操那里 深圳市潮鮮餐飲 增值稅納稅申報(bào)附表一 里的未開具發(fā)票銷售額450是怎么算出來的
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2018-09-19
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)填寫報(bào)表,主要是 財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,增值稅報(bào)表,那一般納稅人國(guó)稅申報(bào)的也是這幾個(gè)報(bào)表嗎?
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2017-03-30
老師,如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保,并交了上年12月份和本年1月共計(jì)二月的公積金。 報(bào)稅員在本年1月份報(bào)個(gè)稅時(shí),沒有填社保和公積金,而且將個(gè)人工資10000按8000報(bào)了 請(qǐng)問我本月申報(bào)個(gè)稅時(shí),是不是本月收入填10000, ?社保,公積金按實(shí)際扣的一個(gè)月的數(shù)填寫就好?
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2021-02-01
您好老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表主表第2.3欄在什么樣的情況下需要填寫?因?yàn)槲胰绻袘?yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額,我在附表一已經(jīng)填過了,主表第2.3欄還要填嗎?謝謝老師
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2021-12-17
請(qǐng)問我進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)發(fā)票已認(rèn)證了,但在增值稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表怎么讀不到數(shù)據(jù)呢
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2022-04-07
老師好,1月申報(bào)增值稅收入不對(duì) 稅金對(duì)(收入報(bào)少了),2月份申報(bào)增值稅時(shí) 把少報(bào)的收入 申報(bào)了,但這部分的增值稅也申報(bào)了,現(xiàn)在申報(bào)表上的稅金和賬面上的稅金有差異,這個(gè)要怎么處理呢?謝謝
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2019-03-13
老師,我們延期申報(bào)增值稅2個(gè)月,象征性預(yù)交了一點(diǎn)稅款,,下個(gè)月和延期期限到了,怎樣填申報(bào)表啊
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2022-01-02
收到1張發(fā)票有2個(gè)稅率,認(rèn)證的假如是5張,那按稅率統(tǒng)計(jì)申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)申報(bào)表,不就是6張了?這張發(fā)票是按上面不同的稅率分別跟其他相同稅率的統(tǒng)計(jì)嗎?
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2017-12-06
增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅和賬上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)不一樣該如何處理呢?
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2019-02-18
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)?。课乙呀?jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
本月沒有應(yīng)納增值稅,附加稅是零,可是有異地預(yù)繳上月的附加稅700元,這700元需要填到附加稅申報(bào)表本期已繳稅額那欄嗎?還是等到下月有附加稅款時(shí)再填入?
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2018-08-03
我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購(gòu)發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
5月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕悾?月份還沒有到賬,6月增值稅申報(bào)表里需要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-06-06
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報(bào)表
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2024-08-08
老師您好!出口企業(yè),去年10月出口了一批貨物,當(dāng)時(shí)合同上面包含運(yùn)費(fèi)總價(jià)是10萬多美元,報(bào)關(guān)單上是9萬多美元,我按合同上面的總價(jià)換算的收入報(bào)了增值稅申報(bào)表??墒乾F(xiàn)在實(shí)際收匯的不包含這筆運(yùn)費(fèi)款,我現(xiàn)在需要更改10月份的增值稅申報(bào)表嗎?
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2025-02-20
老師您好!請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額,在增值稅申報(bào)表中怎樣填列呢?
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2020-12-25